同學(xué), 你好。你的問題是。
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發(fā)票。其中門票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(5)購進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫下表,要求寫出計(jì)算過程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬元,全額開具增值稅普通發(fā)票。其中門票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬元并開具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(5)購進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫下表,要求寫出計(jì)算過程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
.某酒店為增值稅一般納稅人(納稅信用A級(jí)),位于甲市。主要提供住宿、餐飲、會(huì)議場地出租及配套服務(wù)。2021年12月發(fā)生業(yè)務(wù)如下∶(1)提供住宿服務(wù)取得不含稅銷售額120萬元。(2)提供餐飲服務(wù)取得含稅銷售額300萬元(含外賣食品收入40萬元)。(3)提供會(huì)議場地及配套服務(wù)取得不含稅收入160萬元。(4)為調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu),將位于鄰省乙市的一處酒店房產(chǎn)出售,取得含稅收入3400萬元。該酒店房產(chǎn)于營改增前購進(jìn),購進(jìn)時(shí)取得的營業(yè)稅發(fā)票注明金額為1650萬元。酒店選擇按照簡易方法計(jì)算繳納增值稅。(5)將位于鄰省丙市的一處酒店式公寓房產(chǎn)投資于某物業(yè)管理公司,該房產(chǎn)2019年購置時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額3600萬元。評(píng)估機(jī)構(gòu)給出的評(píng)估價(jià)格為4300萬元(含稅),雙方約定以此價(jià)格投資入股并辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。(6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購入大米、小麥共支付買價(jià)20萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。(7)從農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場購入蔬菜共支付買價(jià)16萬元,取得普通發(fā)票。(8)從一般納稅人處采購餐具、床品等共支付不含增值稅買價(jià)40萬元,均取得增值稅專用發(fā)票。)計(jì)算該酒店業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。
1.某綜合服務(wù)公司甲公司為增值稅一般納稅人),2019年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)下設(shè)一金融部門,提供貸款服務(wù),當(dāng)月收取含稅利息收入100000元。(2)將一棟2個(gè)月前購買的辦公樓出租,租期12個(gè)月,每月不含稅租金收入100000元,當(dāng)月一次性收取全部租金1200000元。(3)下設(shè)一KTV,當(dāng)月提供唱歌服務(wù)取得不含稅收入160000元,同時(shí)銷售酒水取得不含稅收入30000元。(4)下設(shè)一運(yùn)輸部門,當(dāng)月提供交通運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入為50000元。要求:根據(jù)上述資料,填表回答下列問題。業(yè)務(wù)增值稅稅率計(jì)稅銷售額(單位:元)銷項(xiàng)稅額(單位:元)(1)(2)(3)(4)
涉稅教學(xué)系增值稅小規(guī)模納稅人,從事餐飲服務(wù)等經(jīng)營項(xiàng)目。2021年第1季月度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1.本季度黨食服務(wù)取得不含稅收入165440元,其中銷售煙酒取得不含稅收入14000元;2.本季度提供外賣取得不含稅收入78000元,其中銷售煙酒取得不含稅收入7780元;3.銷售外購車位取得不含稅收入450000元,購買含稅價(jià)為178500元;費(fèi))4.首次購買稅控設(shè)備,支付費(fèi)用200元,取得增值稅普通發(fā)票,并于當(dāng)月支付全年技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,取得增值稅普通發(fā)票。
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
請(qǐng)給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個(gè)稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時(shí)候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識(shí)點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級(jí),服務(wù)類企業(yè)全盤賬會(huì)計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費(fèi)用可以手動(dòng)編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會(huì)做,有時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個(gè)體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問三月底計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用,費(fèi)用是不用繳納嗎