您好 借:應(yīng)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000
我想問下就是我們公司現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)要開500萬的發(fā)票給對(duì)方。我們是小規(guī)模納稅人。開的是咨詢費(fèi)。在沒有成本費(fèi)用的情況下我們的企業(yè)所得稅要交多少錢?
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對(duì)方,我們是咨詢顧問公司,因?yàn)橐咔闆]去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢,對(duì)方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對(duì)方,對(duì)方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請(qǐng)問我們?cè)趺磳懖牧媳容^好
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對(duì)方,我們是咨詢顧問公司,因?yàn)橐咔闆]去對(duì)方公司進(jìn)行咨詢,對(duì)方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對(duì)方,對(duì)方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請(qǐng)問我們?cè)趺磳懖牧媳容^好
我們外包了個(gè)研發(fā)合同,給對(duì)方公司做研發(fā)服務(wù),我們給對(duì)方開具發(fā)票開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)對(duì)吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn)嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,是咨詢服務(wù)行業(yè),有個(gè)3萬的業(yè)務(wù),目前發(fā)票已開給對(duì)方,對(duì)方先付給我們1.5萬,怎么做賬,謝謝
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
老師您好,這個(gè)做兩個(gè)憑證嗎
是的?這個(gè)做兩個(gè)憑證
我之前做的預(yù)收賬款15000,可以嗎
請(qǐng)問先收款還是先開票的
做預(yù)付賬款是不是不對(duì)啊
是先收款15000
是先收款15000 借:銀行存款 15000 貸:預(yù)收賬款 15000 借:預(yù)收賬款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,您好,先收到款再開的票,那我可以按您發(fā)的第一個(gè)分錄應(yīng)收賬款來做嗎
先收到款再開的票,也可以按我發(fā)的第一個(gè)分錄應(yīng)收賬款來做
好的,謝謝
用第一個(gè)分錄做好理解
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