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我們有一筆出口收入,本月申報了出口退稅,因為首筆首單稅務(wù)下來核查,我們外銷合同簽訂人和付款人一致,實際收貨人不一致,(實際收貨人是終端客戶),稅務(wù)這邊說不能退稅,這樣是不是就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,出口的收入從零稅率變成要交增值稅了?

2023-06-17 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-17 20:05

你好,學(xué)員,不能退稅,進項發(fā)票可以抵扣,出口收入是免稅的,不用交稅

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你好,學(xué)員,不能退稅,進項發(fā)票可以抵扣,出口收入是免稅的,不用交稅
2023-06-17
21 年確認收入及退貨補做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷內(nèi)銷收入和增值稅,按新合同價格確認收入;多繳增值稅可申請退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時注意調(diào)整報表期初數(shù)并與稅務(wù)機關(guān)溝通
2025-01-17
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報。再按照內(nèi)銷售申報才可以
2021-07-02
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當月的正數(shù)銷售額。
2025-01-17
您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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