你好,學(xué)員,耐心等一下
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問(wèn)題,第一次備案需填寫(xiě)軟件產(chǎn)品無(wú)法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副?,這個(gè)是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額才無(wú)法劃分呢?是選擇實(shí)際成本分?jǐn)傔€是銷(xiāo)售收入比例計(jì)算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個(gè)表嗎?
我司是機(jī)器制造業(yè),現(xiàn)有嵌入式軟件開(kāi)發(fā)屬于增值稅即征即退。 我想問(wèn)的是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我怎么分呢?感覺(jué)軟件開(kāi)發(fā)也沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)啊,軟件開(kāi)發(fā)的成本不是只有人工嗎?哪里會(huì)有什么進(jìn)項(xiàng)?
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)??增值稅即征即退用到,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買(mǎi)的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷(xiāo)售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來(lái)區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷(xiāo)售的軟硬件成本比例來(lái)區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
軟件企業(yè),即征即退軟件進(jìn)項(xiàng)金額如何進(jìn)行確認(rèn)分?jǐn)?,分?jǐn)偟脑瓌t是什么呢?有什么計(jì)算比例和公式嗎?
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開(kāi)出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開(kāi)發(fā)成本+開(kāi)發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫(xiě)的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽(tīng)聽(tīng)老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里,之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開(kāi)嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
你好,學(xué)員,無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目銷(xiāo)售額÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額