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老師好,當(dāng)月作廢了的增值稅專用發(fā)票,然后又開相同金額的正數(shù)增值稅專用發(fā)票,因為我們是紙質(zhì)的專票,就是我想問一下,我做收入的時候,是不是只錄正數(shù)的發(fā)票,作廢的不管,還是說一賬正數(shù)專票和作廢的票互相抵消,不用錄

2023-06-16 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 18:11

你好正數(shù)的和負(fù)數(shù)的做兩筆分錄。一個負(fù)數(shù)收入,一個正數(shù)收入。

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快賬用戶6448 追問 2023-06-16 18:16

這個不是沖紅,就是作廢,專票作廢的,是不是不用管,

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齊紅老師 解答 2023-06-16 18:19

作廢的發(fā)票,不用賬務(wù)處理。

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快賬用戶6448 追問 2023-06-16 18:21

老師好,我問一下,增值稅專用發(fā)票,作廢了,就是4月份專票(紙質(zhì)的),既有正數(shù)發(fā)票(專票),還有作廢的發(fā)票(專票),這兩個金額一致,作廢的專票我就不用錄收入了吧,正數(shù)發(fā)票(專票)還是要錄收入吧

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齊紅老師 解答 2023-06-16 18:23

嗯,是的是這樣操作對的是對的。

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快賬用戶6448 追問 2023-06-16 18:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-16 18:34

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好正數(shù)的和負(fù)數(shù)的做兩筆分錄。一個負(fù)數(shù)收入,一個正數(shù)收入。
2023-06-16
還是一樣,一開始借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅。 紅沖后:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
你好是的是 這樣對?
2023-12-07
同學(xué),你好 當(dāng)月作廢的發(fā)票,不用做賬
2023-10-05
你好,可以開電子專票紅沖的
2023-08-23
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