增值稅不需要確認收入,所得稅的需要。
將自產委外加工外購無償贈送,增值稅和所得稅要視同銷售,確認收入,但是賬務處理是直接沖減庫存,不缺認收入的,那這樣就會有稅會差異了?怎么理解呢?
老師您好:公司外購或者自產的產品對外贈送和示范需要確認收入嗎? 計入了銷售費用匯算清繳時需要納稅調增嗎
老師,外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報表上要填了收入才會有稅產生的呀,難道要增值稅報表填收入了,但是賬上不確認收入嗎?那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]
老師,公司購進的產品有部分送員工了,有部分銷售了,送員的除了進項稅轉出外,那增值稅和所得稅要確認收入嗎
你好,我公司內部賬務 出了貨就做了銷售發(fā)票有了收入也有銷項稅額,進項是采購的開了票的就有進項,所以跟實際的銷項和進項是對應不上的,這部分賬務我要怎么結轉
按進貨成本確認收入嗎
你好,按照市場價格來。成本價格是你結轉成本的金額。
不是太明白,這個賬應該怎么做呢
借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付中薪酬福利費 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 你賬上做這個,然后匯算清交的時候不是有一個視同銷售明細表,在這里面填寫就可以的,填寫收入和成本,成本再扣除項目,其他填寫稅收金額。
那像企業(yè)所得稅按市場價來確認收入,這個市場價要在賬上體現嗎,還是在匯算清繳時在視同銷售表上按市場價填這個收入呢
匯算清繳明細表里面填寫。
謝謝老師 再咨詢個問題,我們公司有五個幼兒園,除了老師外行政部和綜合及財務部的人的工資在公司發(fā)放,但平時都在為其他幾個幼兒園工作,就會產生報銷費用,我在想又沒有在其他幼兒園掛職,但是又有費用報銷,這個合適合規(guī)嗎
偶爾一次兩次的可以,如果長期的話不合理 可以考慮一個人有多處工資。
有其他辦法嗎老師,確實是公司這些人的工作都是服務于這幾個幼兒園,所以除了一個人有多處工資外,還有其他辦法沒,如果長期這樣有什么風險嗎
其他的沒有 長期稅務局那邊會問起來的不是你單位的職工,頻繁的報銷是什么?被認為是虛增
可實際情況確實是為幾家幼兒園服務,有證據的話應該也沒問題吧
你怎么證明 他為幼兒園服務咋沒工資
因為這幾個幼兒園是委托給這公司管理的,所以這公司領工資的人自己是為他們服務的,這樣行嗎
可以的,只要你能自己寫說明就行
好的,非常感謝老師,超級好評加贊
不用客氣 工作愉快 非常感謝