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小規(guī)模公司簽了一筆銷售合同。合同上顯示。稅率為一個(gè)點(diǎn)。沒有普票。那我們做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候需要備注上合同編號,然后確認(rèn)為營業(yè)收入。走的對公賬戶。這個(gè)需要有發(fā)票嗎?然后本月需要計(jì)提印花稅嗎?

2023-06-15 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 15:56

你好,你給對方開發(fā)票,當(dāng)時(shí)對方要求開發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 15:56

要求開發(fā)票,你們就開發(fā)票,如果不要求的話,就是無票,收入和有發(fā)票的一樣做。

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你好,你給對方開發(fā)票,當(dāng)時(shí)對方要求開發(fā)票嗎?
2023-06-15
這不入賬的話,就不需要交印花稅呀
2022-06-13
1,可以去大廳更正,也可以匯算時(shí)更正 2,匯算清繳完之后,如果說有差錯(cuò),你就差錯(cuò),調(diào)整就可以,沒有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當(dāng)月的印花稅申報(bào)就可以了。 5,可以的
2021-05-15
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權(quán)益;印花稅可以按次/按月申報(bào),以當(dāng)?shù)囟惥趾硕闇?zhǔn);企業(yè)所得稅季報(bào)和年報(bào)、附加稅也是要申報(bào)的哦!
2021-08-25
您好 小規(guī)模納稅人不用銷項(xiàng)銷項(xiàng)稅額這個(gè)三級科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 繳納的時(shí)候 直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務(wù)局申報(bào)就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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