你好同學(xué)稍等回復(fù)你
某商貿(mào)公司為我居民企業(yè),2018年度該公司發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)取得貨物銷售收入3800萬元,貨物銷售成本2400萬元,繳納增值稅114萬元,營業(yè)稅金及附加12萬元。(2)支付職工合理工資總額160萬元,支付職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元(取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款收據(jù)),職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元,職工福利費(fèi)26萬元。(3)2018年向A公司(非關(guān)聯(lián)企業(yè))拆借資金200萬元(期限兩年),本年度支付借款利息16萬元(同期銀行貸款年利率為4%)。(4)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)20萬元。(5)因職工操作失誤,造成企業(yè)一臺(tái)機(jī)器損失5萬元,符合保險(xiǎn)理賠條件,保險(xiǎn)公司同意賠付2萬元,但2018年賠付款尚未收到。(6)發(fā)生所得稅前允許列支的其他合理費(fèi)用500萬元。2016年年度、2017年年度納稅調(diào)整后所得分別為-48萬元、-52萬元。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計(jì)算:1、該公司2018年度可以所得稅前列支的“三費(fèi)”合計(jì)為多少?2、該公司2018年度可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?3、該公司2018年度應(yīng)納所得稅額為多少?
某商貿(mào)公司為我居民企業(yè),2018年度該公司發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)取得貨物銷售收入3800萬元,貨物銷售成本2400萬元,繳納增值稅114萬元,營業(yè)稅金及附加12萬元。(2)支付職工合理工資總額160萬元,支付職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元(取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款收據(jù)),職工教育經(jīng)費(fèi)4萬元,職工福利費(fèi)26萬元。(3)2018年向A公司(非關(guān)聯(lián)企業(yè))拆借資金200萬元(期限兩年),本年度支付借款利息16萬元(同期銀行貸款年利率為4%)。(4)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)20萬元。(5)因職工操作失誤,造成企業(yè)一臺(tái)機(jī)器損失5萬元,符合保險(xiǎn)理賠條件,保險(xiǎn)公司同意賠付2萬元,但2018年賠付款尚未收到。(6)發(fā)生所得稅前允許列支的其他合理費(fèi)用500萬元。2016年年度、2017年年度納稅調(diào)整后所得分別為-48萬元、-52萬元。根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定,計(jì)算:1、該公司2018年度可以所得稅前列支的“三費(fèi)”合計(jì)為多少?2、該公司2018年度可以稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?3、該公司2018年度應(yīng)納所得稅額為多少?
一)興達(dá)公司為居民企業(yè),2020年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售收入5200萬元; (2)銷售成本3800萬元,增值稅900萬元,銷售稅金及附加100萬元; (3)管理費(fèi)用600萬元,其中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元; (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中含有向非金融機(jī)構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費(fèi)用800萬元,其中含廣告費(fèi)500萬元; (6)營業(yè)外支出50萬元,其中含向供貨商支付的違約金10萬元,向稅務(wù)局支付的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金10萬元。 要求;計(jì)算該公司2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬元(已扣除收購以舊貨支付款額10萬元),將100萬元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營企業(yè)。B、購入原材料金額200萬元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購貨物金額100萬元,未付款,未取得專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
1、某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):A、銷售貨物價(jià)款500萬元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬元(已扣除收購以舊貨支付款額10萬元),將100萬元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營企業(yè)B、購入原材料金額200萬元已付款,專用發(fā)票上注明增值稅26萬元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購貨物金額100萬元,未付款,未取得專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
計(jì)算該公司 2022 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅等于(-100+5000+1000-1500-500+50+50)?25%
等于多少
為啥有人算出3500乘0.25
不知道,同學(xué),我算出來就是4000?25%