您好,型號大題上可以對上嗎
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因為是虛擬暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額,,這個我們會計要怎么操作,怎么消除
老師,您好,關(guān)于代銷的問題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應(yīng)商先發(fā)貨,后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無法一致有多少,如何做到貨物流一致,因為供應(yīng)商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開,開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單,他們說之前已開過發(fā)貨單了,這樣我們就無法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單,我們應(yīng)怎么處理呢?
老師。你好!我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有外購的成品,出貨開發(fā)票時是自產(chǎn)和外購的一起開出去,現(xiàn)在統(tǒng)計銷售成本,外購的是我們先收到貨,按月開票,導(dǎo)致我賬面上外購的成品的銷售金額大于采購金額,應(yīng)該怎么處理?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師您好,請問之前開成本票與銷售票產(chǎn)品型號不一樣,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存過大,有什么方法處理嗎
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 確定
小規(guī)模納稅人,不超過季度30萬的情況下,銷售貨物怎么做分錄?比如銷售貨物,開票,金額100.稅額1.價稅合計101,
老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,24年的時候收到員工退回的工資,借管理費用,貸應(yīng)付工資(紅字),借:銀行存款,貸:應(yīng)付工資,審計說這樣做錯了,請問要怎樣做會計分錄?
公司給股東借款一年收取2萬元利息費用,要交多少稅呢?怎么交呢?
老師,電子稅務(wù)局收到的文書,這個是要怎么處理
請問普通增值稅發(fā)票有使用期限嗎,24年的還能入賬嗎?
開發(fā)商把房子租出去了,怎么開具發(fā)票?
現(xiàn)金記賬憑證可以不按實際取款日期寫嗎
找加工商做的自行車前叉,付的模具費,這個模具不屬于公司所有,屬于新開模費用,模具費怎么入賬 2.6萬
老師,房地產(chǎn)中介公司,經(jīng)營范圍只有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),可以開具租賃費的發(fā)票嗎?
也對不上
那這樣的話,需要做一些盤虧的