您好,型號(hào)大題上可以對(duì)上嗎
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號(hào)和庫存型號(hào)不一樣,,會(huì)計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作,怎么消除
老師,您好,關(guān)于代銷的問題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應(yīng)商先發(fā)貨,后根據(jù)實(shí)銷的商品開發(fā)票的明細(xì)與之前的貨單明細(xì)無法一致有多少,如何做到貨物流一致,因?yàn)楣?yīng)商開發(fā)票是根據(jù)實(shí)際已銷售的商品開,開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單,他們說之前已開過發(fā)貨單了,這樣我們就無法取得與發(fā)票明細(xì)一致的發(fā)貨單,我們應(yīng)怎么處理呢?
老師。你好!我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有外購(gòu)的成品,出貨開發(fā)票時(shí)是自產(chǎn)和外購(gòu)的一起開出去,現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)銷售成本,外購(gòu)的是我們先收到貨,按月開票,導(dǎo)致我賬面上外購(gòu)的成品的銷售金額大于采購(gòu)金額,應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師您好,請(qǐng)問之前開成本票與銷售票產(chǎn)品型號(hào)不一樣,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存過大,有什么方法處理嗎
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
也對(duì)不上
那這樣的話,需要做一些盤虧的