您好,在手機(jī)上下個(gè)個(gè)稅APP,在上面申報(bào)就可以了
老師,個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票我們公司給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬了,但是匯算清繳的時(shí)候退稅到個(gè)人賬戶里面,我們公司當(dāng)時(shí)是幫個(gè)人代繳的沒(méi)有代扣,現(xiàn)在怎么追回個(gè)人的這部分錢(qián),因?yàn)閭€(gè)人收到錢(qián)不還給我們公司
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,21年的時(shí)候個(gè)稅申報(bào)了一筆費(fèi)用,該筆費(fèi)用經(jīng)核實(shí)不屬于工資薪酬,現(xiàn)在這個(gè)人匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,該怎么處理啊,當(dāng)時(shí)公司申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有扣稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢(qián)左右,然后我為了不走退稅流程,就在12月份增量了1筆無(wú)票收入,同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無(wú)票收入的稅款,如果是這樣就很麻煩也感覺(jué)不對(duì),我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我想問(wèn)下,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候我們可以退1340元的稅錢(qián),但是由于我們有欠稅,所以沒(méi)有退,現(xiàn)在稅務(wù)跟我們老板打電話說(shuō)讓把稅調(diào)一下,不要這筆退稅了,這個(gè)要怎么弄啊
老師,請(qǐng)問(wèn),老板從公司帳戶直接轉(zhuǎn)了一筆勞務(wù)費(fèi)給到個(gè)人,現(xiàn)在以后都沒(méi)有票入賬,這個(gè)要怎么樣操作,不是我們公司員工來(lái)的
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
下載了,具體怎么操作呢,退休以后的工資應(yīng)該是不交稅的
然后就這2000多的勞務(wù)費(fèi)怎么操作啊
你點(diǎn)匯算,選一個(gè)公司進(jìn)行申報(bào)就可以