你好,其實(shí)房租6個點(diǎn)是不對的了。 你們公司坐什么的

請問老師,我們工廠做好的貨物要運(yùn)輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車?yán)涍^去。這些貨車是本廠的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實(shí)才能防止本廠員工作假?因?yàn)橐恢庇X得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機(jī)。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字??我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工,找我們財務(wù)部報銷這個貨物運(yùn)費(fèi)規(guī)范填寫。讓我沒有疑問??我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
鮑老師,您好我有個問題想向你咨詢一下,就有一老板承包了一個學(xué)校飯?zhí)?,達(dá)到一般納稅人的那種規(guī)模,所以要有不少的進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,但是進(jìn)項(xiàng)票不容易取得,有沒有辦法解決這個問題呢?這個老板能不能成立一家農(nóng)民專業(yè)合作社,由這個合作社開票給飯?zhí)?,可以這樣操作嗎?還有就是合作社需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,請問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷項(xiàng)開的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個6%做費(fèi)用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個人所得稅?


外貿(mào)的,房租6個點(diǎn)不對嗎?
你好,不動產(chǎn)租賃是5%。或者9%。
租金是9%,電費(fèi)13%,管理費(fèi)6%開的都是專票,收到發(fā)票我要做什么呢
你好,你這個入賬就好了,比如這管理費(fèi)用,租金。管理費(fèi)用-水電費(fèi) ,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)等?應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。
不需要認(rèn)證嗎?已經(jīng)付款了,貸:銀行存款,最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這個怎么平呢,
你好,這個可以認(rèn)證的,你要抵扣就認(rèn)證。 這個進(jìn)項(xiàng)稅可以不用做平,沒有要求要平。
抵扣了也是這樣做賬的吧,現(xiàn)在如果沒有銷項(xiàng),后面才有,現(xiàn)在認(rèn)證,后面是不是也可以抵扣的?
你好!是的。抵扣了就這樣做賬。 現(xiàn)在不抵扣,可以先認(rèn)證,做留抵
老師,那上個月的發(fā)票,這個月認(rèn)證,不抵扣也是這樣做賬的嗎?上個月發(fā)票這個月認(rèn)證那報增值稅的時候申報表怎么填呢
你好,你認(rèn)證了不抵扣,放在申報表里面就好了,可以留抵
好的,非常感謝老師的耐心回答
你好,不用客氣的了。