您好,無票收入當(dāng)時(shí)是否入賬?有沒有做對(duì)應(yīng)的分錄。
1月份補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會(huì)計(jì)分錄如何做?增值稅是少計(jì)提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補(bǔ)繳了印花稅,想問問全套的會(huì)計(jì)分錄怎么錄入?
補(bǔ)去年的無票收入,成本怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
我們?cè)诮衲?月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開票收入10萬,然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請(qǐng)問一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師:2022年12月,稅務(wù)要求要補(bǔ)繳增值稅,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,請(qǐng)問分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請(qǐng)問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報(bào)稅的時(shí)候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是按勞務(wù)繳納個(gè)人所得稅嗎?
一個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)三個(gè)入庫單,兩個(gè)入庫單有金額,一份入庫單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)系統(tǒng)設(shè)置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項(xiàng)目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項(xiàng)附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個(gè)稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個(gè)分錄怎么做呀
公司的車輛,購買新車時(shí)置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請(qǐng)問老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
沒有入賬,沒有做分錄,現(xiàn)在自查出沒有無票收入沒有做賬,需要補(bǔ)繳無票收入
您好,是用小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那直接做收入確認(rèn)分錄即可。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
補(bǔ)繳的是2022年的收入,也是用主營業(yè)務(wù)收入嗎?
您好,小企業(yè)準(zhǔn)則是可以的。
計(jì)提增值稅呢
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
不用計(jì)提增值稅了嗎?計(jì)提增值稅的分錄
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)科目就是計(jì)提了的呢。如果是小規(guī)模納稅人,則使用的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
不應(yīng)該是 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)分錄是月底做的呢
是補(bǔ)繳增值稅的分錄,計(jì)提不包括嗎
你說的銷項(xiàng)稅,不是收入的時(shí)候做的分錄嗎
我這本來就不怎么明白,讓你弄的更不明白了
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款