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補(bǔ)繳2022年的無票收入,增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-06-14 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-14 09:40

您好,無票收入當(dāng)時(shí)是否入賬?有沒有做對(duì)應(yīng)的分錄。

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:44

沒有入賬,沒有做分錄,現(xiàn)在自查出沒有無票收入沒有做賬,需要補(bǔ)繳無票收入

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:45

您好,是用小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則?

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:46

那直接做收入確認(rèn)分錄即可。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:47

補(bǔ)繳的是2022年的收入,也是用主營業(yè)務(wù)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:48

您好,小企業(yè)準(zhǔn)則是可以的。

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:48

計(jì)提增值稅呢

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:48

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:49

不用計(jì)提增值稅了嗎?計(jì)提增值稅的分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:51

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)科目就是計(jì)提了的呢。如果是小規(guī)模納稅人,則使用的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:53

不應(yīng)該是 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:54

這個(gè)分錄是月底做的呢

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:57

是補(bǔ)繳增值稅的分錄,計(jì)提不包括嗎

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:57

你說的銷項(xiàng)稅,不是收入的時(shí)候做的分錄嗎

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快賬用戶5320 追問 2023-06-14 09:58

我這本來就不怎么明白,讓你弄的更不明白了

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齊紅老師 解答 2023-06-14 10:03

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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您好,無票收入當(dāng)時(shí)是否入賬?有沒有做對(duì)應(yīng)的分錄。
2023-06-14
你好 你賬上做的是以前年度損益調(diào)整嗎?
2023-10-16
你好,針對(duì)這個(gè)無票收入,現(xiàn)在是開具發(fā)票了嗎 ?
2023-03-23
借:未分配利潤 貸:銀行存款 直接做該分錄就可以了
2021-02-08
你好 這個(gè)正常做分錄就可以的 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-11
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