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老師,暫估原材料100萬。也全部領(lǐng)用了。可是產(chǎn)成品實際才銷售一部分。到年終匯算清繳后沒收到發(fā)票。這樣子的話這100萬原材料全部調(diào)增還是部分調(diào)增?。恳驗橛胁糠之a(chǎn)品未銷售出去。

2023-06-13 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 23:15

您好 100萬原材料部分調(diào)增 未銷售出去的不需要納稅調(diào)整

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快賬用戶2132 追問 2023-06-13 23:16

那怎么計算這個調(diào)增金額。

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齊紅老師 解答 2023-06-13 23:17

請問您銷售的產(chǎn)品耗用的原材料可以計算出來嗎? 比如1個產(chǎn)品 要用多少原材料

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快賬用戶2132 追問 2023-06-13 23:18

那就是。銷售部分產(chǎn)品所領(lǐng)用原材料是多少沒辦法計算出來就沒法計算調(diào)增數(shù)額

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齊紅老師 解答 2023-06-13 23:18

您產(chǎn)品沒有原材料定額嗎?

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快賬用戶2132 追問 2023-06-13 23:19

有的。是不是沒有定額就沒辦法計算?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 23:20

對的 沒有定額的話 不好計算 因為您不知道出售的產(chǎn)品耗用了多少材料需要調(diào)整

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快賬用戶2132 追問 2023-06-13 23:21

有時候也不是每個月都固定。稍微會有些變動。如果是這樣計算定額是取平均數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-13 23:21

可以取定額平均數(shù)

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快賬用戶2132 追問 2023-06-13 23:23

那比如我這個材料暫估沒取得發(fā)票已經(jīng)調(diào)增補交企業(yè)所得稅了。如果在5月31日后取得發(fā)票怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-13 23:23

那更正所得稅申報表 納稅調(diào)減 或者在明年匯算清繳的時候納稅調(diào)減

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您好 100萬原材料部分調(diào)增 未銷售出去的不需要納稅調(diào)整
2023-06-13
你這里的可變現(xiàn)凈值是產(chǎn)品銷售價格-預(yù)計加工成本-銷售費用來確定的, 550+600并不是喔
2020-12-22
你好,(1)2日,購入一批原材料,價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元,材料已驗收入庫。供貨方代墊運費8萬元,增值稅稅額0.72萬元。該業(yè)務(wù)已取得全部增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (2)25日,銷售一批原材料。開具的增值稅專用發(fā)票注明價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,符合收入確認(rèn)條件,全部款項尚未收到,所售原材料成本為30萬元,確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借:應(yīng)收賬款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 (3)31日,根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,除當(dāng)月25日因銷售發(fā)出的原材料成本外,當(dāng)月還耗用原材料共計418萬元,其中,生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品400萬元,車間管理部門10萬元。專設(shè)銷售機構(gòu)6萬元,行政管理部門2萬元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,銷售費用,管理費用,貸:原材料 (4)31日,該企業(yè)原材料及其生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生減值,原材料預(yù)計可變現(xiàn)凈值為450萬 借:資產(chǎn)減值損失,貸:存貨跌價準(zhǔn)備?
2022-12-07
1借原材料208 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額26.72 貸應(yīng)付賬款234.72
2022-06-13
你好,同學(xué),你做的是對的!
2022-05-11
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