您好,是這樣的,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,最后得到的是凈利潤(rùn),這個(gè)是一套流程
老師好,請(qǐng)問(wèn)每季度末做賬時(shí),先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再計(jì)提應(yīng)交所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),最后出財(cái)務(wù)報(bào)表。您看這個(gè)順序?qū)幔?/p>
老師現(xiàn)在12月份的帳做完了,我是結(jié)轉(zhuǎn)了所有損益類(lèi)后才最做最后一筆把本年利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎?再審核再記賬
老師你好。我將收入和損失內(nèi)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),得出收入類(lèi)科目中貸方本年利潤(rùn)比費(fèi)用損失類(lèi)科目借方本年利潤(rùn)多了91500。然后我又將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),此時(shí)是借記本年利潤(rùn)22875。我想問(wèn)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別是多少。謝謝老師
26.31日,按規(guī)定將本月發(fā)生的收入、費(fèi)用、利得、損失轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶(hù)。27,31日,按規(guī)定計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的所得稅費(fèi)用,本月不存在所得稅納稅調(diào)整因素,所得稅稅率25%。28.31日,本年利潤(rùn)科目初貸方余額為800000元,將本年利潤(rùn)貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配賬戶(hù)。29.31日,企業(yè)按稅后凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積。30.31日,企業(yè)向投資者分配利潤(rùn)50000元。2/331.31日,將利潤(rùn)分配各明細(xì)賬戶(hù)的發(fā)生額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)。分錄
老師,年末,把本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是說(shuō)的,一到十二月份,每個(gè)月的盈利跟虧損金額,匯總,想加,最后得到的數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷(xiāo)售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒(méi)發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買(mǎi)的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫(xiě)分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?