你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳納,里面有一個(gè)稅款繳納,你看一下在這里面有沒有。
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候漏了一個(gè)人,我已經(jīng)申報(bào)了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個(gè)人也要交稅,我應(yīng)該怎么處理呢?直接更正申報(bào)嗎?這樣我會不會繳納兩次稅費(fèi)呢?
老師,我上個(gè)月提交申報(bào)了社保養(yǎng)老,但是未繳費(fèi),這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候說需要重新申報(bào),我把上個(gè)月的作廢了,重新提交的只有醫(yī)療費(fèi)用,費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)交了,但是養(yǎng)老我該怎么繳費(fèi)?。?/p>
我是個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,一二季度是核定征收,從第三季度開始就是查帳征收了,在電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)的時(shí)候沒有看到之前已經(jīng)繳了的稅控,已繳稅款哪里是0,之前是核定征收的時(shí)候交過個(gè)人所得稅,是去窗口申報(bào)的,用的通用申報(bào)表 申報(bào)的,是繳了費(fèi)的,為什么扣繳端沒有之前繳費(fèi)的數(shù)據(jù)呢?
你好 個(gè)體工商戶1-6月兩個(gè)季度 經(jīng)營所得稅電子稅務(wù)后臺自動申報(bào),我們也繳納稅款八千多。第三個(gè)季度開票七十多萬,自行申報(bào)。申報(bào)表里面已交稅款為0。我申報(bào)1-9月收入減去費(fèi)用,應(yīng)納所得額是1-9月的全部繳稅,那么1-6月已繳納就沒有減下來了吧。我該如何申報(bào)?
老師,你好。我十二月開專票入賬的時(shí)候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)繳納了這個(gè)稅款。這個(gè)在一月應(yīng)該怎么處理
你好,老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
顯示0元。申報(bào)是明明有稅款需要繳納的。
那你看一下稅款繳納里面有一個(gè)已交稅金,這個(gè)繳納了沒有。
郭老師,我找到了,謝謝。
不用客氣,工作愉快。