您好, 費用少記了 肯定是需要更正的 。
老師你好,請教個問題。我單位17-19年虧損,20年盈利了180萬,彌補以前年度虧損后還虧損60萬,請問20年關于企業(yè)所得稅的賬咋記呢?需要計提企業(yè)所得稅嗎?我計提了45萬所得稅,今年沒有交過所得稅,今年所得稅余額在貸方,我咋修改呢?
老師,2021年企業(yè)用了固定資產(chǎn)500萬一次攤銷,2022年賬上每個月都在計提折舊,報季度所得稅的成本,要不要減去500一次攤銷的計提折舊,利潤表上要不要減去計提折舊。
老師你好,我想請問一個企業(yè)單位補記提上一年度忘記計提的固定資產(chǎn)折舊,需不需要更正上年度企業(yè)所得稅及第四季度企業(yè)所得稅[愛心][愛心][愛心]
老師您好,單位之前一直虧損,假設虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當季的企業(yè)所得稅嗎??
你好。老師,我公司今年購買了一輛汽車,是唯一的固定資產(chǎn),我已經(jīng)按4年計提折舊。第四季度末申報企業(yè)所得稅預繳表,風險提示這個圖,我是要填寫固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除這個表么?
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金400萬元,稅前債務資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務