同學(xué)你好 這個(gè)只做調(diào)增繳稅的就可以
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)90萬。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時(shí)候調(diào)整賬務(wù),對(duì)嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時(shí)沒有拿到這3萬的票,在申報(bào)年度報(bào)表時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
老師,去年有暫時(shí)估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個(gè)表??
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票,我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
老師 我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時(shí)候也沒收到發(fā)票。我已經(jīng)調(diào)增了,請(qǐng)問老師我這個(gè)5萬多賬上要調(diào)嗎?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
那賬面不要調(diào)整?一直掛那邊嗎? 借:原材料-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-暫估
同學(xué)你好 借方不用暫估的 直接做 借原材料 就可以
那我匯算清繳后這筆分錄還要調(diào)整嗎?還是就這樣掛在賬上呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不用了\ 你不是付款了嗎 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 沒有需要調(diào)整的