同學(xué)你好 這個只做調(diào)增繳稅的就可以
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發(fā)票,也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬,三月份匯算清繳時候我調(diào)增這90萬,是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬,貸以前年度損益調(diào)整90萬,借,以前年度損益調(diào)整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調(diào)整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時候調(diào)整賬務(wù),對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時沒有拿到這3萬的票,在申報年度報表時已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
老師,去年有暫時估原材料的發(fā)票50多萬,現(xiàn)在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調(diào)增要怎么填寫,具體是哪個表??
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票,我申報時已經(jīng)把這個調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
老師 我們?nèi)ツ暧幸粋€5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時候也沒收到發(fā)票。我已經(jīng)調(diào)增了,請問老師我這個5萬多賬上要調(diào)嗎?
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
那賬面不要調(diào)整?一直掛那邊嗎? 借:原材料-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款-暫估
同學(xué)你好 借方不用暫估的 直接做 借原材料 就可以
那我匯算清繳后這筆分錄還要調(diào)整嗎?還是就這樣掛在賬上呢?
同學(xué)你好 這個不用了\ 你不是付款了嗎 付款的時候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 沒有需要調(diào)整的