不退 匯算清繳才可以多退少補(bǔ)
公司1-3季度都是虧損,4季度有一點(diǎn)利潤,申報(bào)四季度所得稅時(shí)要交稅嗎?會(huì)不會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧?
請問季度申報(bào),如果不是虧損,但是所得稅多交了會(huì)退稅嗎
老師您好,財(cái)務(wù)報(bào)表,年底是虧損,但是1季度申報(bào)時(shí)交了800所得稅,4季度申報(bào)的時(shí)候虧損會(huì)退稅嗎?
老師 所得稅是季報(bào) 比如1季度盈利100 2季度虧了150 那么 2季度在申報(bào)所得稅是不是就變成了虧50了
老師,如果第一季度盈利,并且交了所得稅,2-4季度是虧損,只有費(fèi)用,這個(gè)會(huì)給退所得稅嗎
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對公打款且對方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請問購入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?
本年增加的生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)(不含資產(chǎn)評估數(shù)),這個(gè)是不是按本年新增固定資產(chǎn)填,固定資產(chǎn)都屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的吧,商貿(mào)企業(yè)
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會(huì)計(jì),內(nèi)部賬中,我能把購進(jìn)的原材料按價(jià)稅合計(jì)入原材料成本,銷售的貨物按價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費(fèi)用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
哦,就是我第一季度盈利,第二季虧損也可以申報(bào)吧,只要第4季度是盈利就不用退稅吧,因?yàn)楫a(chǎn)生退稅會(huì)被查原困
你好是的 可以這么做的
好,盤點(diǎn)出來的庫存商品、應(yīng)收和應(yīng)付怎么入賬
盤盈的嗎 借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
應(yīng)收 應(yīng)付是什么原因的
是想重新建賬,之前的期初數(shù)是亂編制的
這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬,那你申報(bào)給稅務(wù)局的一致嗎?
就一套賬,是一致的
你好,那你修改了之后,你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
就是盤點(diǎn)錄入期初數(shù)會(huì)平衡報(bào)表嗎,資產(chǎn)負(fù)債表要有哪些科目
盤點(diǎn)出來的可以平衡的差額,放到利潤分配就是了。當(dāng)你盤點(diǎn)在其他的余額是正確,這個(gè)未分配利潤就是正確。
貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來科目、實(shí)收資本、未分配利潤等,看你具體的業(yè)務(wù)。
好,就是錄入期初的差額放在利潤分配,利潤表不要做期初吧
對的,是的,利潤表沒有提出。
是 利潤表沒有期初的
好,謝謝謝謝謝!
不用客氣,工作愉快。