你好;??借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi); 借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)貸?其他應(yīng)收款-xx(備用金培訓(xùn)費(fèi)
老師 請問這個員工接受培訓(xùn)的業(yè)務(wù),已經(jīng)取得增值稅普票了,為什么沒有借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬?而是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款吶?不是取得發(fā)票就要進(jìn)費(fèi)用,沒發(fā)票才掛往來嗎?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)消防培訓(xùn)費(fèi)11200,讓先轉(zhuǎn)給一個員工了,后期開票 ,那現(xiàn)在得給這個員工掛往來了吧,借其他應(yīng)收款-xx(備用金培訓(xùn)費(fèi)),貸銀行存款,票回來這培訓(xùn)費(fèi)是做職工教育經(jīng)費(fèi)吧,借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸其他應(yīng)收款-xx(備用金培訓(xùn)費(fèi)),老師這樣對嗎?謝謝
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費(fèi) 借銷售費(fèi)用工會費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 收到總部用于支付工會費(fèi) 借銀行存款200 還是寫250? 貸其他應(yīng)付款總部200 還是寫250? 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費(fèi)錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對?老師
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費(fèi) 借銷售費(fèi)用工會費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 收到總部用于支付工會費(fèi) 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎?因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費(fèi)錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標(biāo)準(zhǔn)才對?我上面寫的對嗎?老師
老師你好,我想問一下就是嗯我們公司就是剛成立,然后需要有一個技術(shù)證,然后這個這個技術(shù)證,然后我們這個法人就去考這個技術(shù)證了,然后花了2000塊錢相當(dāng)于是走的培訓(xùn)費(fèi),然后他這個分錄的話我這樣做對嗎?借管理費(fèi)用,培訓(xùn)費(fèi)貸應(yīng)付貸應(yīng)付,職工薪酬,職工教育經(jīng)費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,職工教育經(jīng)費(fèi)貸,銀行存款
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎