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請問跨年的費(fèi)用發(fā)票要怎么附和做賬? 是去年的費(fèi)用發(fā)票,今年才拿來報(bào)銷審批和對公付員工

2023-06-12 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-12 16:26

直接確認(rèn)為今年的費(fèi)用即可

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快賬用戶1973 追問 2023-06-12 17:06

不太明白,能麻煩解釋下嗎?附在哪個(gè)月的賬冊里?不是看開票時(shí)間是哪月就要附在哪個(gè)月份上嗎?和跨月的等費(fèi)用又有什么區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 17:09

不是看開票月份,是按報(bào)銷月份

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快賬用戶1973 追問 2023-06-12 17:11

那如果先報(bào)銷給員工,但發(fā)票還沒回來,分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-12 17:31

借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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直接確認(rèn)為今年的費(fèi)用即可
2023-06-12
你好 可以的,但是要在你匯算清繳之前做賬的
2021-11-27
可以的,去年沒有暫估費(fèi)用嗎
2023-02-10
同學(xué)你好 這個(gè)可以入賬的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-04-23
你好,比如借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后你拿到發(fā)票,直接貼進(jìn)去就行了
2025-01-10
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