你好,需要給他代扣代繳增值稅,個(gè)人所得稅可以稅前扣除的。
你好,國(guó)外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無(wú)實(shí)體)按照國(guó)家規(guī)定我需給他開(kāi)什么樣的發(fā)票? 國(guó)外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢(qián)是打到公司賬戶(hù)還是個(gè)人賬戶(hù)?如果是公司賬戶(hù) 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒(méi)有呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 我公司老板是韓國(guó)人。公司給他辦理外國(guó)人居留許可,費(fèi)用800元。收到出入境開(kāi)具的非稅收入統(tǒng)一票據(jù),票據(jù)的信息是老板個(gè)人的名字和護(hù)照號(hào)。不是公司抬頭和稅號(hào)。請(qǐng)問(wèn)這張票可以入賬和稅前扣除嗎? 出入境只能開(kāi)具外國(guó)人個(gè)人信息的票據(jù)。開(kāi)不了公司抬頭。
老師,公司對(duì)公賬戶(hù)收到外國(guó)客戶(hù)付人民幣的服務(wù)費(fèi),外國(guó)客戶(hù)扣完當(dāng)?shù)氐亩愘M(fèi),我們開(kāi)的形式發(fā)票人民幣10萬(wàn),他們扣稅后付8萬(wàn),第一個(gè)問(wèn)題是,我們收到這邊分錄怎么做?第二個(gè)問(wèn)題是,他們扣的二萬(wàn)稅金,我們可以辦理退稅嗎?
老師 我們賣(mài)給國(guó)外客戶(hù)東西 是通過(guò)國(guó)外一個(gè)個(gè)人介紹的 他是外國(guó)人 我現(xiàn)在一個(gè)人名義給他打款的 然后找公司報(bào)銷(xiāo) 請(qǐng)問(wèn)牽扯到什么稅 還有就是用形式發(fā)票可不可以稅前扣除
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司租的法人的車(chē)跟法人簽的合同,然后每個(gè)月開(kāi)這個(gè)租車(chē)發(fā)票,嗯,但是就是說(shuō)使用這個(gè)車(chē)的人是我們公司的股東,然后他給車(chē)加油啊什么的,他找公司報(bào)銷(xiāo)公司給他打款,這樣可以嗎?就是用車(chē)的人報(bào)銷(xiāo)的人是一個(gè)人,然后我們公司租的這個(gè)車(chē),車(chē)主是另外一個(gè)人,就是這種這種形式?jīng)]事吧?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話(huà)費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
繳納增值稅和個(gè)人所得稅是吧
那繳納的比例多少呢? 還有就是我怎么報(bào)銷(xiāo)呢
你好按照增值稅3% 個(gè)稅20%-40%
他是外國(guó)人 我怎么做申報(bào)呢 我需要去稅務(wù)局幫他做代扣代繳嗎 也只有我的身份證 他的證件也不可能給我 我怎么開(kāi)票
你的增值稅在電子稅務(wù)局里面直接搜增值稅代扣代繳就可以的。
我拿什么在公司報(bào)銷(xiāo)呢
你好,讓對(duì)方給你出一個(gè)形式發(fā)票。
那可不可以稅前扣除呢 憑這個(gè)形式發(fā)票
可以的,可以扣除的。