你好會(huì)繳納增值稅,然后有利潤會(huì)交所得稅。
老師,請問金蝶賬無憂每年收費(fèi)多少?
老師,像聯(lián)營的銷售額怎么辦,商務(wù)和我們說,有一家超市(一般納稅人)既報(bào)銷售額又報(bào)了傭金服務(wù)費(fèi),這樣也不是不可以,但是肯定要和聯(lián)營商溝通,讓他們開票,銷售10萬我們就要10萬的成本票(就怕聯(lián)營不愿意開票),像我們收取傭金服務(wù)費(fèi),肯定也要開票給聯(lián)營商,
老師,我是一般納稅人,我上個(gè)月開了一張200,000的發(fā)票,忘記紅沖了,這個(gè)月紅沖了,但是要交稅,那么我這個(gè)月進(jìn)來了進(jìn)項(xiàng)票可以退稅嗎?
單位承擔(dān)個(gè)人和單位部分社保,怎么申報(bào)個(gè)稅?怎么做賬
老師,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,法人了4000元,現(xiàn)在要普通發(fā)票,對方是個(gè)人卡轉(zhuǎn)的,我以公司開票給另外一個(gè)公司可以嗎?
化工企業(yè),生產(chǎn)過程中用到的蒸汽,作用是給原材料、設(shè)備加熱,應(yīng)該入哪個(gè)科目比較合理
我的意思是這個(gè)公司在2021已經(jīng)減資,工商已做變更。但是稅務(wù)這邊沒變,沒做賬務(wù)處理?,F(xiàn)在這家公司又做了股權(quán)變更,現(xiàn)在接手這樣實(shí)收資本賬實(shí)不符。要怎么做賬務(wù)處理。
個(gè)體戶核定,是什么意思?是怎么繳稅的
你好,公司租村合作社的場地建了四s店,請問公司想取得發(fā)票,需要交那些稅
2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
意思是說該業(yè)務(wù)會(huì)承擔(dān)增值稅(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)也不能抵扣),這個(gè)我理解了;但是第二個(gè)有利潤會(huì)交所得稅,是指?
你好,企業(yè)所得稅是按照實(shí)際的利潤乘以所得稅稅率。
還是不太明白為什么普票之后會(huì)這樣,可以稍微舉個(gè)例子嗎?
您具體哪兒不明白,我給你具體舉例子說。
是對利潤不明白嗎?
對的,是對利潤這塊不明白
收入減成本費(fèi)用相關(guān)稅金等于利潤。
普票是含稅入收入對吧,成本也是,那么對于利潤的影響應(yīng)該就是進(jìn)銷項(xiàng)的影響吧?
收入都是不含稅的。
那開普票其實(shí)對于利潤的影響和專票其實(shí)沒差別是嗎
你好 對的 一樣的呢?