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老師,我們公司向銀行借了20萬,但是貸款時銀行這邊要求以法人名義貸款,錢是打到法人個人卡上,后來法人又把這20萬打到公司基本戶里,這種情況需要怎樣做賬務處理呢?

2023-06-12 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 12:08

借銀行存款貸其他應付款個人 借個人的錢

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 12:20

借:銀行存款,貸:短期借款,可以嗎?因為這邊錢是公司借的,只是銀行這邊怕公司還不起,讓法人在中間協(xié)調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:23

你好,如果是企業(yè)名義貸款的可以,現(xiàn)在是個人,你們借個人的錢不可以。

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 12:51

哦,好的,這利息是銀行每月從法人個人卡上扣600,我這邊公司該怎么做賬務處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:52

你們需要支付給個人嗎?如果需要的話,借財務費用,貸銀行 個人支付出去你不用做

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 13:39

需要支付,但是目前還沒付,估計要等到年底還款的時候,一起把本金和利息還給法人,想問的是目前這上半年是不是不用做呀?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 13:39

你好,那你按月借財務費用貸應付利息。

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 14:03

老師的意思是按月計提,等到實際支付時再一筆借:應付利息,貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 14:03

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 14:14

哦,可以不計提,等到實際支付時直接做一筆借:財務費用,貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金嗎?因為按理說1月份就該計提,前面幾個月搞忘記了,都沒計提,現(xiàn)在中途來計提是不是不合適呀?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 14:18

好,可以的,但是它不符合權責發(fā)生制。

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快賬用戶7323 追問 2023-06-12 14:22

噢,好的,明白了,謝謝郭老師的耐心解答!祝您工作愉快!

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齊紅老師 解答 2023-06-12 14:23

不用客氣,工作愉快,非常感謝。

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借銀行存款貸其他應付款個人 借個人的錢
2023-06-12
法人打款30萬到公賬用于還長期借款的一部分,賬務處理如下: 借:銀行存款 300,000 貸:其他應付款/其他應收款 - 法人 300,000 借:長期借款 300,000 貸:銀行存款 300,000 如果法人一直這樣打款還款,確實會在賬面上形成法人對公司的債權。為了平賬,可以考慮以下方式: 1.公司盈利后,逐步歸還法人的借款:公司有足夠的資金時,可以將款項歸還給法人,沖減其他應付款/其他應收款科目。 2.增加法人的權益:例如,經(jīng)股東會決議,將部分應付款項轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,增加實收資本等。但這需要符合公司的章程和相關法律法規(guī),并辦理相應的工商變更手續(xù)。 另外,關于之前購買廠房的賬務處理,如果你是按照以下方式記賬的: 借:銀行存款 9,990,000 貸:長期借款 9,990,000 借:固定資產(chǎn) 9,990,000 貸:銀行存款 9,990,000 那么在后續(xù)還貸款本息時,應根據(jù)實際利率計算每期應承擔的利息費用,并進行相應的賬務處理。例如,在資產(chǎn)負債表日,計算長期借款的利息費用,借記“財務費用”等科目,貸記“長期借款 - 應計利息”(如果是到期一次還本付息)或“應付利息”(如果是分期付息)科目。實際償還利息或本金時,再借記“長期借款 - 應計利息”/“應付利息”或“長期借款”(本金),貸記“銀行存款”等科目。具體的會計處理還需根據(jù)長期借款的合同條款和實際情況來確定。
2024-07-11
法人和個人之間簽訂了購銷合同,沒看懂,您是想說法人和企業(yè)之間簽了購銷合同?
2024-03-25
你好 ;? 那這個? ? 借其他應收款-法人貸銀行存款? ;? 購買? ? ;借固定資產(chǎn)? 進項稅貸? 銀行存款? ; 長期應付款 ; 借 長期應付款 貸其他應收款-法人
2021-11-23
你好,會給另外一個人,是需要歸還的,對這個人風險很大,需要償還這邊借款給公司
2024-11-27
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