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老師,公司是養(yǎng)殖業(yè),公司+農戶模式,公司支付給農戶的結算款,在納稅調整項目表里面要調哪個?

2023-06-12 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 11:11

你好,這個是不允許抵扣,對方沒有給你開發(fā)票嗎?納稅調整明細表扣除項目30欄賬載金額。

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快賬用戶9330 追問 2023-06-12 11:18

老師,沒有發(fā)票!銀行轉賬手續(xù)費在納稅調整明細表里面要調哪個?

頭像
快賬用戶9330 追問 2023-06-12 11:19

老師,公司還要一部分勞務費,開了發(fā)票,但是沒有申報個稅的,需要做納稅調整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-12 11:19

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。

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快賬用戶9330 追問 2023-06-12 11:27

老師,公司還要一部分勞務費,開了發(fā)票,但是沒有申報個稅的,也是在30欄調整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-12 11:27

對的,是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶9330 追問 2023-06-12 11:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是不允許抵扣,對方沒有給你開發(fā)票嗎?納稅調整明細表扣除項目30欄賬載金額。
2023-06-12
您好,無票費用支出,一般放到納稅調整項目明細表30欄,賬載實際支出;調增也是實際支出。
2022-04-14
你好; 你這個稅差款是什么原因造成的; 你計入了 主營業(yè)務成本去了嗎
2022-03-31
同學你好 這個減免要看當地稅局的政策,小規(guī)模是有優(yōu)惠的,季度不超三十萬免增值稅
2020-10-20
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-19
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