您好! 題目的解釋并沒有什么問題,是計入營業(yè)外收入 教材中明確說明“尚未分?jǐn)偟倪f延收益余額應(yīng)當(dāng)一次性轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當(dāng)期的損益,不再予以遞延?!保梢灾苯愚D(zhuǎn)入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,可以不需再通過固定資產(chǎn)清理賬戶

老師這個提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
借遞延收益9.6 貸營業(yè)外收入9.6 在什么情況下走營業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理
我想問下這個出售資產(chǎn),遞延收益不是最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,為何轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,遞延收益怎么計入固定資產(chǎn)清理,不是計入其他收益嗎?
D遞延收益應(yīng)該計入固定資產(chǎn)清理哇怎么是營業(yè)外收入
受益所有人信息備案里~自行填報~受益所有權(quán)關(guān)系形成日期怎么填寫?
老板有幾個公司,員工f在a公司做了9年,b公司成立了4年,但是現(xiàn)在f員工不愿意跟b公司簽合同。公司想關(guān)了a公司,如果一直不簽合同。 f可以找公司要n+1嗎
投標(biāo)保證金收不回來可以作為營業(yè)外支出稅前扣除嗎
老師,我們是掛靠方,不般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)入賬這樣行不行?如果不行的話有什么好方法嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人能開3個點的專票嗎?
李霞老師在問你一下可以嗎?
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,實操中這4個科目是只能用應(yīng)收預(yù)收或者應(yīng)付預(yù)付嗎?經(jīng)常說的一預(yù)到底是什么意思
如果月報的話,要交是吧
老師,個體戶季報增值稅的,這個月開了15萬出去,這個季度不用交增值稅吧