您好,這個是可以在2022年一次性扣除的
老師我們今年12月購買的固定資產可以在今年第四季度一次性扣除嗎
您好老師,請問500萬以下固定資產一次性扣除,去年3月買的固定資產,可以在今年第一季度所得稅申報中扣除嗎?在年度匯算清繳之前。
我們是高新技術企業(yè)二二年第四季度購進的固定資產在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時可以一次性扣除,且可加計扣除是什么意思?請問
2022年第四季度固定資產百分百加計扣除部分,在以后年度需要如何處理 2022年12月購入,沒有折舊的固定資產,是不是無法進行一次性扣除
老師您 好,我在2022年第四季度,申報企業(yè)所得稅時,分別申報了500萬元以下設備器具一性扣除跟高新技術企業(yè)單位500萬元以下固定資產一次性扣除這兩項,我現在要做匯算清繳時,高新技術企業(yè)單位500萬元以下固定資產一次性扣除這個要做納稅調整沒的,有人說,高新技術企業(yè)500萬元這個不用做納稅調整,做調一般的那個就可以了,我有定不太確定
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務認定關聯公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進去嗎?應該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當年虧損額:是當年虧損 2、當年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內所得彌補:這個是什么意思,境內所得不是已經在當年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
跟固定資產入賬時間沒關系嗎
你是2022年第四季度買的,所以才計入的
剛在聽陳彩戀老師的課,是有關固定資產一次性扣除的,她說固定資產在2022年12月入賬的,2022年沒有計提折舊,不能在2022年一次性扣除
那是這樣的,有個規(guī)定是,12月購入的。需要入到下一年,然后期間是上年12月到本年11月
沒明白您的意思,12月購入的需要入到下一年是什么意思,跟我問的第一個問題是什么聯系,高新技術企業(yè)12月購入的固定資產,能不能在2022年匯算清繳一次性并加計扣除
就是說,12月購入的不行,1-11月的可以折舊
高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。
政策不是寫了2022年10月1日至12月31期間購置的可以嗎,為什么您說12月購入不行?
是這樣的,這個規(guī)定是在那放著,但是在實務中,因為固定資產當月購入下個月計提,所以導致了12月購買的,需要下一年才能扣除的意思
在稅收上,享受了這個一次性扣除,就是屬于提前扣除了,會計和稅收上就是會有差異,23年再調增呀,不會因為會計上沒計提,就不能享受了吧
對的,這個不會因為這樣就不能享受