只有在次年匯算清繳時一次性扣除,做賬還是按月折舊
固定資產(chǎn)五百萬以下的是不是可以在今年12月底全部扣除,已經(jīng)折舊計提了一部分,現(xiàn)在是不是可以全部一次計提完,如何做帳
老師,想問下500W以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,如果我的固定資產(chǎn)是今年12月購進的,折舊開始時間是2022年1月,那2021年度匯算清繳固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?還是2022年度匯算清繳才可以一次性扣除,需要折舊開始期間和匯算清繳年度一致?
老師,4季度高新技術(shù)企業(yè)購進固定資產(chǎn)在稅前一次性加計扣除100%,比如我公司12月份購入100萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在一次性稅前扣除了200萬,分十年折舊,未來每年要要在所得稅前調(diào)增100萬還是200萬?
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去???另外在居民企業(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進去???另外在居民企業(yè)所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務賬套中導出應收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進行認繳,認繳后需規(guī)避哪些風險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認繳實收資本?
是除了一次性扣除以外的加計扣除,這個還需要調(diào)整?賬面根本沒有這個數(shù)據(jù)的折舊,怎么調(diào)整?
就是說這個加計扣除只是在匯算清繳申報的時候出現(xiàn),后面賬目就按正常折舊對吧
意思是平時做賬要按月計提折舊,只是第一年匯算清繳的時候才加計扣除。以后每年計提的折舊都做納稅調(diào)增。
我說的不是一般的那種一次性扣除,而是高新技術(shù)企業(yè)第四季度購進固定資產(chǎn)加計扣除的部分,這個加計扣除部分在賬務上是不需要處理的吧
是的加計扣除不需要體現(xiàn)在賬上的
加計扣除部分在以后年度也不需要調(diào)整吧
是的,加計扣除部分在以后年度也不需要調(diào)整
2022年12月購入,沒有折舊的固定資產(chǎn),是否可以在次年匯算清繳時進行一次性扣除,與2022年度其他月份購入的固定資產(chǎn)一次性扣除處理方式一樣?
是的,就是說的那樣的處理方式