你好,本月報稅需要按本來正確的稅率申報 然后申請紅沖發(fā)票,開具正確稅率的發(fā)票?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
但是增值稅報表改不了,出來的稅率就是1個點的
你好,你這個是發(fā)票稅率錯誤,申報表是可以按正確稅率申報的啊
申報表就是稅控盤里導入的,改不了
你好,一般納稅人,是無法做一個點收入申報的
那要怎么改?沖紅后,本月開的正確發(fā)票,7月報能抵扣這個已報的稅?
你好 需要先申請紅沖發(fā)票,然后開具正確稅率的發(fā)票?
是的,已經跨月是要紅沖,可是這個申報系統(tǒng)里要怎么改,改了以后上的稅,沖紅以后開的正確的發(fā)票稅又怎么上?
你好,紅沖是抵消之前納稅,正確的發(fā)票需要納稅,整體上沒有重復上稅啊?
但是6月報稅,上了5月開錯的發(fā)票稅,6月紅沖,再開正確的發(fā)票,6月開的正確的發(fā)票7月又要正常上稅,6月上的5月開錯的這個發(fā)票稅,不是多上了嗎?
請仔細看一下這個描述?
好吧,麻煩你告訴我哈申報表里的要怎么改?
你好,7月份申報6月份的時候,按正數收入減去負數收入之后的收入金額填寫?
這個月申報5月開出來的一個點稅率這個,系統(tǒng)自動導入了數據,我要怎么改,在哪里改?
你好,這個月申報5月開出來的一個點稅率這個,系統(tǒng)自動導入了數據,能提供一下1個點在申報表的圖片嗎??
就是這個自動導入的開票數據,沒法改
你好,需要把這里的信息刪除,然后按正常的稅率申報?
老師,無法刪除無法改,請你說方法給我
你好,那就只能填寫紙質申報表,按正常稅率申報才是的?