同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)了嗎
老師我有一家單位建賬比較遲,之前和別人借了180000現(xiàn)在人家要求以對(duì)公戶(hù)還這180000萬(wàn)元,但是我們之前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在應(yīng)該把這還的180000萬(wàn)做到那,咋樣做賬比較合理,如果補(bǔ)做的話銀行存款對(duì)不上去了
老師,我想問(wèn)一下那個(gè)前任會(huì)計(jì)由于沒(méi)有跟老板溝通,老板在給公司賬上打錢(qián)的時(shí)候備注了投資款,然后前任會(huì)計(jì)做成了實(shí)收資本,但是現(xiàn)在老板說(shuō)他沒(méi)有去工商實(shí)繳,他認(rèn)為是之前借給公司的錢(qián),想讓公司還給他,這個(gè)要怎么辦
老師小規(guī)模公司遇到這樣一個(gè)問(wèn)題,之前21年公司貸款38萬(wàn)長(zhǎng)期貸款,一直沒(méi)有入賬,這個(gè)錢(qián)都花完了,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)個(gè)賬目,但是現(xiàn)在每個(gè)月還在扣貸款利息。這個(gè)要怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我剛到這家公司之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,現(xiàn)在老板叫我補(bǔ)做之前的賬,沒(méi)有成本怎么辦?成本是從另一家公司付的款,這家公司只有收入,我要怎么做?
老師,之前有兩家公司有欠我單位的款,這個(gè)月還了3萬(wàn)和1萬(wàn),但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,他不曉得。老板也沒(méi)有給她說(shuō),現(xiàn)在對(duì)方打款到公戶(hù),會(huì)計(jì)要做賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證要怎么做嘞
1:建筑公司賣(mài)之前的招待客戶(hù)所買(mǎi)的酒水,要交什么稅?賣(mài)的款公戶(hù)收……… 2:建筑公司一個(gè)主賬戶(hù)下有幾個(gè)分賬戶(hù),建立賬套的時(shí)候要每個(gè)分賬戶(hù)都要設(shè)置明細(xì)嗎?怎么樣處理比較合理? 謝啦
老師請(qǐng)問(wèn)公司是一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品公司,開(kāi)出去有普票,專(zhuān)票,有免稅,進(jìn)來(lái)也是,那我怎么抵扣,進(jìn)來(lái)普票不能抵扣哈,只有專(zhuān)票可以抵扣
老師,CIF報(bào)價(jià),申請(qǐng)退稅的時(shí)候是不是得把海運(yùn)費(fèi)的金額減掉申請(qǐng)退稅呢
老師是不是餐飲公司所有跟餐飲收入的都應(yīng)該進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,比方說(shuō)外賣(mài)收入
我需要貸款,黑名單了,無(wú)車(chē)無(wú)房,無(wú)保險(xiǎn),怎么才能貸到款
老師好,補(bǔ)繳的23年的印花稅還有滯納金怎么做賬
你好,想問(wèn)一下,實(shí)習(xí)大學(xué)生發(fā)的工資,要不要申報(bào)個(gè)稅呀。社保是不用交的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)留抵增值稅重分類(lèi),一年內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)和一年以上非流動(dòng)資產(chǎn)怎么劃分金額呢?
這是一筆業(yè)務(wù)嗎收到工會(huì)財(cái)政收據(jù)要不要做賬
請(qǐng)問(wèn)文書(shū)電子送達(dá)協(xié)議是什么,稅務(wù)局發(fā)短信說(shuō)沒(méi)簽訂文書(shū)電子送達(dá)協(xié)議
已經(jīng)是好幾年前的事了,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是有銷(xiāo)貨單
那你做未開(kāi)票收入就可以
憑證怎么做
這個(gè)用出庫(kù)單和銀行回單
收到貨款借銀行存款4萬(wàn),貸應(yīng)收賬款4萬(wàn),然后應(yīng)收賬款彈出貸方紅字負(fù)數(shù)4萬(wàn)
沖減收入的話就是負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)是借方正數(shù)
我這樣做對(duì)不對(duì)
做成借方正數(shù)的就可以
老師你寫(xiě)憑證我看看嘛,我不會(huì)
借銀行存款4萬(wàn) 借應(yīng)收賬款4 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn) 這樣是嗎
同學(xué)你好 不對(duì) 借貸不平衡 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借銀行 貸應(yīng)收