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統(tǒng)計局每個月都讓我報調查單位基本情況,從業(yè)人員及工資總額,財務狀況,生產經營景氣狀況,我能不報這個表嗎?能取消嗎?

2023-06-08 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-08 16:51

同學你好 必須要報的

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快賬用戶7409 追問 2023-06-08 16:55

那為什么我們之前的工程公司就能取消呢?以前也報后來就不報了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 17:00

同學你好 那得看當?shù)匾?

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同學你好 必須要報的
2023-06-08
你好,學員,這個背景是全的嗎
2022-09-19
學員你好 甲制藥廠是因為在完全成本法下計算產品成本,包含當期所有的固定成本和變動成本,在銷量小于產量的情況下,期末存貨負擔的固定成本沒有在當期扣除,計入存貨轉入資產成本,21年擴大銷量,這部分存貨銷售時,它所負擔的上期的固定制造費用才隨著銷售計入當期的銷售成本,這使得費用上升,利潤下降 乙制造廠相反,21年的生產量大于銷售量,存貨增加,期末存貨的包含的固定費用增加,當期的銷售成本只包括已銷售產品成本承擔的固定費用,因為利潤上升
2022-09-08
你好,判斷結果如下: 6,對 7,對 8,錯 9,對 10,錯
2021-08-26
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務招待費等費用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產產品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的,但要準備好準確數(shù)據(jù)和相關證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務交接導致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態(tài)將加強財務管理
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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