你好你們這些員工的工資就是做成本
老師,你好!酒廠給我們報銷了幾個促銷員的工資怎么做賬我做了其他應(yīng)收款,其他業(yè)務(wù)收入,但是成本怎么做,麻煩給我寫一下分錄
公司租入的廠房,現(xiàn)要轉(zhuǎn)租一部分給別人,我做租金收入時記到其他業(yè)務(wù)收入,那成本怎么確定呢?
老師,你好,我們工廠是生產(chǎn)木地板的,會產(chǎn)生一些木糠,這個木糠我們會賣出去,在做賬的時候我們記入營業(yè)外收入還是,其他業(yè)務(wù)收入,分錄怎么寫
老師您好,別的公司租我們的部分場地,產(chǎn)生電費,我們開了電費發(fā)票給對方,借:應(yīng)收帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅--銷項。提成本的時候,我們沒有其他業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄
老師,我們公司有一筆勞務(wù)費收入,記入其他業(yè)務(wù)收入了,怎么計提成本?分錄怎么做?是我們廠員工到別的廠臨時指導(dǎo)下的
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I(lǐng)用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應(yīng)繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付工資?
你好,是的,就是這樣做。