借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款=領(lǐng)導(dǎo)
#提問(wèn)#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來(lái)的燃?xì)鉅t款,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問(wèn)他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說(shuō)讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下:我們公司轉(zhuǎn)讓土地交了一部分契稅,這部分契稅是公司領(lǐng)導(dǎo)在他自己卡里先交上的總共八萬(wàn)多,這筆款如何入賬呢?如何寫(xiě)分錄呢?
老師您好 請(qǐng)教一下:我們公司轉(zhuǎn)讓了一塊土地,5.31號(hào)辦理的交了八萬(wàn)多的稅費(fèi),這部分費(fèi)用是領(lǐng)導(dǎo)在他自己卡里交上的,這筆款如何做分錄呢?后期收到土地款后如何做分錄呢?謝謝
老師你好,麻煩問(wèn)一下公司土地做轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的增值稅和附加稅是法人直接墊付上的,這筆款如何做分錄呢?如何平賬呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下公司土地做轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納的增值稅和附加稅是法人直接墊付上的,這筆款如何做分錄呢?如何平賬呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,如何體現(xiàn)交的這部分是契稅呢?
交的一部分稅費(fèi)
麻煩看一下這部分稅費(fèi)怎么入賬呢?老師
這些稅,你要先按照教材上講的,先計(jì)提再交
怎么做分錄呢老師?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
這筆款是5.31號(hào)交的老師
老師教的不光是增值稅,還有城建稅,印花稅等
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi)
那老板墊付的款怎么平賬呢
你以后付款給他就平了
預(yù)付賬款怎么平啊老師
憑發(fā)票來(lái)平賬的哈