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老師你好!我想問下,我們公司商品做出來,為了推廣用,我們是有一部分打算用來送人的。這個送人的,這個我該記賬憑證怎么登記?;蛘吣懿荒苈闊┙涛乙幌?,送人的這部分我該怎么登記,登記在哪里最合適。金額什么,我該怎么寫

2023-06-08 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 09:43

你好1;? ?視同銷售的; 借銷售費用貸主營業(yè)務收入(按照同期平均售價計算); 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品??

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 09:52

老師,就是以上,我拿一個寫就可以了吧。1、借銷售費貸主營業(yè)務收入(后面金額寫正常的銷售額)。2、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(后面金額寫正常的銷售額) 是不是按照這兩個,選一個就可以了?是不是2感覺會更好寫。

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:53

你好1. 是的;? ? 兩筆都要寫哦 ;? 一筆收入一筆成本結轉??

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 10:00

嗯嗯,是以上的1和2都要寫進一張記賬憑證里面是吧,老師。那您說的應交稅費-應交增值稅這個是不用寫進憑證的吧。就是您告訴我需要交增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:02

你好1; 對的; 2.? 要寫哦; 這個要交繳納增值稅的??

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 10:10

老師那這個應交稅費 我應該是寫貸對吧。我這個是寫在1后面還是2后面呢。還是就是1和2都寫好了,最后寫貸應交稅費 然后計算一下多少錢的稅 寫到金額里面

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:11

你好1; 對的 ;2.? ? 做收入后面去寫哈;? ???視同銷售的;1.? 借銷售費用貸主營業(yè)務收入(按照同期平均售價計算); 應交稅費-應交增值稅; 2.借主營業(yè)務成本貸庫存商品??

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 10:17

老師你看下是不是這樣一個順序:1、借銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面金額寫原本售價金額)2、貸應交稅費-應交增值稅(后面計算好稅費金額寫進去)3、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(后面金額寫原本售價金額) 老師你看這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:18

你好;? ? ??1、借銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面金額寫原本售價金額)2、貸應交稅費-應交增值稅(后面計算好稅費金額寫進去)3、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(這個金額是 = 銷售數量*成本單價來的; 跟售價沒有關系哈;? )?

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 10:28

哦哦。老師,是不是我前面1和2已經對了。就是3的話,后面的金額我是寫數量*成本單價的金額就可以了對吧。老師不好意思我比較笨,問題太多了。哈哈哈。

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:30

你好;? 是的; 其他都是對的 ; 沒事的; 我們都是這樣過來的; 有問題就問哈;慢慢就好了。

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快賬用戶3072 追問 2023-06-08 10:36

謝謝老師。就是老師,我還想問下,因為送人的實際收入是0,這個如果1、銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面寫原本銷售金額),后期對賬的話,金額會不會對不上呢。我本來以為要寫個0。 還有一個問題,我以后是不是正常出售東西,不是送的,也是可以根據你上面教我的這個整個這樣登記對吧。

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:40

你好;? 視同銷售哈; 不能寫0 ;是的?

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你好1;? ?視同銷售的; 借銷售費用貸主營業(yè)務收入(按照同期平均售價計算); 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品??
2023-06-08
如果沒有軟件輔助的話只能自己做進銷存統(tǒng)計,就是做入庫、出庫,包括單價和數量,對于送人要視同銷售確認收入和結轉成本;自己公司用的如果是福利也要確認收入,如果用于工程要借記在建工程等
2022-12-03
你好,你們公司章程有這個人嗎?
2024-01-29
這不對,這個對應這個記現(xiàn)金和銀行這個是出納做,都是會計做這個有風險,要是會計是老板親信,那就沒有沒有啥說的了
2020-08-12
可以,計入管理費用通訊費
2021-06-22
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