你好1;? ?視同銷售的; 借銷售費用貸主營業(yè)務收入(按照同期平均售價計算); 應交稅費-應交增值稅; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品??
老師你好,我想咨詢下我們自己有酒的商標,但是沒有生產車間,需要找工廠來給我們生產,這期間所發(fā)生的業(yè)務怎么做憑證,比如我們采購瓶冒采購回來,記賬是不是,借:原材料,貸:銀行存款,當我們灌酒用了一部分的甁冒應該怎么記賬,還有外協(xié)工廠給我們罐裝酒的加工費怎么做
你好老師,我想問您一個問題,我們公司是做一對一房產抵押貸款的,每單服務費按照貸款額度來定,假如今天這單收了借款人服務費10000元,又給了業(yè)務員提成2000元,我怎么做公司帳?怎么寫記賬憑證?麻煩班主任閑時給我解答一下,公司都是這樣業(yè)務,之前我都是電腦記錄,簡單粘貼下記賬憑證
老師你好,我想問一下,就是我們公司有一個賬戶,由幾個領導出資開的新業(yè)務,現(xiàn)在業(yè)務不做了,里面的錢幾個出資人分了,現(xiàn)在要做利潤表,該怎么記這筆錢啊
請問老師,就是我們公司現(xiàn)在只賣一種產品,之前也沒有什么進銷存軟件,都是手工登記的,然后按每盒70元的成本結轉的,現(xiàn)在就是想規(guī)范一下這個庫存管理,應該怎么做,做個什么樣表或者什么軟件?就是我們這個產品有賣出去的,有送了人的,有自己公司用了的,應該怎么做比較好?
老師你好!我想問下,我們公司商品做出來,為了推廣用,我們是有一部分打算用來送人的。這個送人的,這個我該記賬憑證怎么登記?;蛘吣懿荒苈闊┙涛乙幌拢腿说倪@部分我該怎么登記,登記在哪里最合適。金額什么,我該怎么寫
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產總額數據填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,就是以上,我拿一個寫就可以了吧。1、借銷售費貸主營業(yè)務收入(后面金額寫正常的銷售額)。2、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(后面金額寫正常的銷售額) 是不是按照這兩個,選一個就可以了?是不是2感覺會更好寫。
你好1. 是的;? ? 兩筆都要寫哦 ;? 一筆收入一筆成本結轉??
嗯嗯,是以上的1和2都要寫進一張記賬憑證里面是吧,老師。那您說的應交稅費-應交增值稅這個是不用寫進憑證的吧。就是您告訴我需要交增值稅是嗎?
你好1; 對的; 2.? 要寫哦; 這個要交繳納增值稅的??
老師那這個應交稅費 我應該是寫貸對吧。我這個是寫在1后面還是2后面呢。還是就是1和2都寫好了,最后寫貸應交稅費 然后計算一下多少錢的稅 寫到金額里面
你好1; 對的 ;2.? ? 做收入后面去寫哈;? ???視同銷售的;1.? 借銷售費用貸主營業(yè)務收入(按照同期平均售價計算); 應交稅費-應交增值稅; 2.借主營業(yè)務成本貸庫存商品??
老師你看下是不是這樣一個順序:1、借銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面金額寫原本售價金額)2、貸應交稅費-應交增值稅(后面計算好稅費金額寫進去)3、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(后面金額寫原本售價金額) 老師你看這樣對嗎?
你好;? ? ??1、借銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面金額寫原本售價金額)2、貸應交稅費-應交增值稅(后面計算好稅費金額寫進去)3、借主營業(yè)務成本貸庫存商品(這個金額是 = 銷售數量*成本單價來的; 跟售價沒有關系哈;? )?
哦哦。老師,是不是我前面1和2已經對了。就是3的話,后面的金額我是寫數量*成本單價的金額就可以了對吧。老師不好意思我比較笨,問題太多了。哈哈哈。
你好;? 是的; 其他都是對的 ; 沒事的; 我們都是這樣過來的; 有問題就問哈;慢慢就好了。
謝謝老師。就是老師,我還想問下,因為送人的實際收入是0,這個如果1、銷售費用貸主營業(yè)務收入(后面寫原本銷售金額),后期對賬的話,金額會不會對不上呢。我本來以為要寫個0。 還有一個問題,我以后是不是正常出售東西,不是送的,也是可以根據你上面教我的這個整個這樣登記對吧。
你好;? 視同銷售哈; 不能寫0 ;是的?