是的,就是這樣處理的,沒問題
匯算清繳后需要補交所得稅,我做的分錄是借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。繳納所得稅時借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣可以嗎?
學(xué)堂老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,你好,公司一般納稅,預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,這樣出賬對嗎 借:所得稅費費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:所得稅費用
你好老師。我是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后交企業(yè)所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-所得稅,這樣對不對?
老師好 小企業(yè)會計準(zhǔn)測 企業(yè)所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當(dāng)期啊 借:所得稅費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師您好,匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因為啥,要查什么呀
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費,國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
你好,那利潤表上需要體現(xiàn)這個交的所得稅嗎?
你好,今年的利潤表是不體現(xiàn)這個的
你好,那去年的財務(wù)報表還需要體現(xiàn)嗎?
你好,去年的財務(wù)報表不需要體現(xiàn)了
你好,那是不是補交所得稅的分錄做了以后,都不用調(diào)去年和今年的財務(wù)報表?兩年的財務(wù)報表也不體現(xiàn)這個補交的所得稅,是這個意思嗎?
是的,就是那個意思哈
你好老師,比如今年5月補交了去年的所得稅,今年5月的未分配利潤就會減少了,那和利潤表勾稽關(guān)系不平了呀?不用管嗎?
是的,那個勾機關(guān)系不用管它
你好老師,我在請問一個問題,兩個分錄,哪個比較合適一點,每一個分錄,借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-所得稅。第二個分錄,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-所得稅,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:所得稅費用。請問老師這兩個分錄哪個比較合適
現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,按照第1個方案做
好的,謝謝老師,非常感謝!
不客氣,祝你工作順利