你好,這里的成本是成本類的,比如生產(chǎn)成本,制造費用,不是損益類的, 這個費用包含著主營業(yè)務(wù)成本。主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本。

老師 求助求助 我把19年的工資做到了勞務(wù)成本 然后在利潤表中不體現(xiàn) 到20年1月借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 勞務(wù)成本 做到了1月份中 利潤就減少了 但是現(xiàn)在遇到麻煩了 做19年匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅 若是不把這些勞務(wù)成本的工資調(diào)增 就導(dǎo)致管理費用中 還有這些費用
老師,關(guān)于借貸方,有以下疑問 1、資產(chǎn)、成本、費用,這里的費用,是指管理費,銷售費,財務(wù)費還有其它嗎? 2、收入、負(fù)債、所有權(quán)益,這里的收入指的是主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收入,僅指這這三項嗎 損益類除了以上收入和費用,其它的是屬于什么?
老師,您好,從研發(fā)費用設(shè)備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費用,和利潤表上的管理費用不一致,科目余額表上管理費用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候科目都會跟做賬的時候都是方向相反的才對吧,那些成本(期間費用+主營業(yè)成本)類科目做賬只能是在借方吧,負(fù)數(shù)的話也借方紅字,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的話都是跑到貸方?這樣理解對嗎?麻煩資深老師回答
請問下學(xué)歷證明在那下
老師,兩個營業(yè)范圍差不多的關(guān)聯(lián)公司,法人出資對方公司30%,往來款開票往來有風(fēng)險嗎?怎么操作合規(guī)?
老師您好!我這里有一個工程保價單,有老師能幫我評估一下,我有點不懂
老師,我們一個老撾的公司,里面有個員工,給他辦理的工作簽和駕駛證,要做進(jìn)什么費用
老師,我們外貿(mào)公司出口的貨物,報關(guān)單是41167 ,而客戶實際匯了36100 ,貨物有點質(zhì)量問題扣了部分,這個會影響我國內(nèi)退稅嗎
請問下水泥制品行業(yè)毛利率大概多少,增值稅及企業(yè)所得一般控制多少較為合理?
老板讓開咨詢服務(wù)發(fā)票,我應(yīng)該注意什么?
如果我們公司沒有進(jìn)出口權(quán),但是有做跨境電商 ,那收入要怎么確認(rèn)?
老師,看憑證怎么看今年一整年差多少成本票
老師,我司是甲方,要預(yù)付給乙方30%預(yù)付款,然后根據(jù)項目節(jié)點向乙方打進(jìn)度款,按項目節(jié)點進(jìn)度的80%打款,請問這種情況下,打給乙方的30%預(yù)付款需要乙方提供發(fā)票嗎?
這里的費用,是指以下這些嗎?主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出、稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、資產(chǎn)減值損失、所得稅費用。
是可以這么理解的。
損益類里的所得稅費用和負(fù)債里面的應(yīng)交稅費怎么區(qū)分呢?
一個是損益類的科目一個是負(fù)債里的科目,他是計提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
負(fù),所,收,是借一,貸+。收,是指損益類里面的收入對嗎?是這么理解的嗎?
對的是的,是這么理解的