您好,我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)
印花稅的步驟怎么申報(bào)的
申報(bào)印花稅的操作步驟
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅怎么操作步驟?
印花稅的申報(bào)步驟有哪些?
怎么申報(bào)印花稅呢,有步驟沒(méi)
公司租房,房東不提供發(fā)票,租賃合同簽訂我方承擔(dān)稅費(fèi),不去開(kāi)票我方有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有限合伙公司有3個(gè)合伙人(自然人),有限合伙公司對(duì)外投資了A公司,A公司給有限合伙利潤(rùn)分紅了,有限合伙應(yīng)該怎么納稅?
老師,我這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)全部攤銷(xiāo)完了,今年新房租的金額正好是這個(gè)7720,是啥情況呢,資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)也
老師,老板公司賬上的錢(qián)轉(zhuǎn)付同銀行個(gè)人貸款這筆業(yè)務(wù)怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
新公司,暫時(shí)沒(méi)業(yè)務(wù),沒(méi)有納稅登記也沒(méi)有稅種核定,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅繳納多了,退稅怎么做分錄
下列各項(xiàng)交易中,應(yīng)當(dāng)適用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的有( ?。?。 甲公司以一批產(chǎn)成品交換乙公司一臺(tái)汽車(chē) 甲公司以所持丙公司30%股權(quán)交換乙公司一批原材料 甲公司以對(duì)子公司股權(quán)投資換入乙公司一項(xiàng)投資性房地產(chǎn) 甲公司以應(yīng)收賬款換入乙公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資
轉(zhuǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)錯(cuò)進(jìn)公戶(hù),又轉(zhuǎn)出來(lái)了,這兩筆還要做賬做分錄嗎
老師,7月份A公司我們應(yīng)收款 期初是25931 7月他轉(zhuǎn)了張30000的票據(jù) 現(xiàn)在期末貸4069 這個(gè)4069就是多收了,怎么做賬
水力發(fā)電企業(yè)繳納2024年12月-2025年6月水資源稅和水資源稅滯納金會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
這些都做了,就是采集完保存后不知道怎么申報(bào)繳費(fèi)
在財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)里面,點(diǎn)進(jìn)去申報(bào)
我是補(bǔ)報(bào)去年的印花稅,印花稅采集完了,但是申報(bào)不了,不知道是不是操作有誤,具體步驟請(qǐng)老師告知
就是我說(shuō)的這樣操作的,你的時(shí)間沒(méi)有選錯(cuò)吧
我做的是21 ,22年補(bǔ)繳的印花稅,做完了稅源采集沒(méi)有申報(bào)信息
做了稅源采集后,你直接點(diǎn)申報(bào)就會(huì)有數(shù)據(jù)了,我上個(gè)月才做了21年的補(bǔ)申報(bào),也是這樣操作的,有數(shù)據(jù)呀
我是要補(bǔ)報(bào)22~22年的印花稅,稅款屬期點(diǎn)按次申報(bào)(屬期為當(dāng)天)是這樣嗎?申報(bào)日期是自動(dòng)的今天時(shí)間6.7 ,接著再點(diǎn)印花稅稅源采集,接著再怎么操作?
稅款屬期點(diǎn)按次申報(bào)(屬期為當(dāng)天)是這樣,點(diǎn)印花稅稅源采集,再跳轉(zhuǎn)點(diǎn)申報(bào)就可以了,你申報(bào)時(shí)日期選2022年1月到12月就可以,
申報(bào)時(shí)的日期標(biāo)了紅*改不了,自動(dòng)顯示了今天的時(shí)間。
這個(gè)沒(méi)事,不用改,申報(bào)的時(shí)候會(huì)有個(gè)時(shí)間,你填去年的就可以了