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請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2022年企業(yè)年度匯票,是盈利了,用了以前彌補(bǔ)虧損的額度所以不用交稅。那用了以前彌補(bǔ)虧損的額度這個(gè)步驟需要怎么做分錄呢

2023-06-07 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 15:29

你好這個(gè)不需要做分錄。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:30

不做分錄,利潤(rùn)表不是掛著盈利要交稅?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:32

你好不是的你按照實(shí)際要交的稅進(jìn)行計(jì)提繳納就好了。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:33

所以不用做分錄,這個(gè)只是關(guān)系到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:35

你好,是的,就是這個(gè)意思。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:38

我這發(fā)票和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不一致,是要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行修改

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:38

你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對(duì)得上

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:39

因?yàn)殇N項(xiàng)稅額是系統(tǒng)自動(dòng)跳,沒(méi)去修改正確,所以對(duì)應(yīng)不上

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:40

你好,不是,我的意思是說(shuō)你先看發(fā)票張數(shù)對(duì)不對(duì)得上,如果對(duì)得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來(lái)做。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:47

這和發(fā)票張數(shù)沒(méi)關(guān)系啊,我只是申報(bào)表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問(wèn)怎么處理這兩分

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:47

你好如果是只差這個(gè)余額的話,這個(gè)是四舍五入引起的。直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支就好了。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 15:48

那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報(bào)表為準(zhǔn)入賬

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:49

你好,是以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 16:04

那如果是銷項(xiàng)稅額少申報(bào)兩分,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:08

你好,沒(méi)少申報(bào)就少交了。借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 16:11

申報(bào)表就是根據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)在扣費(fèi)的呀。你說(shuō)的沒(méi)少申報(bào)就是少交是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:13

你好,你說(shuō)少申報(bào)2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計(jì)入營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶3717 追問(wèn) 2023-06-07 16:15

那如果多申報(bào),多交兩分怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:16

你好,這個(gè)就是營(yíng)業(yè)外支出。

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你好這個(gè)不需要做分錄。
2023-06-07
你好,匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)。 季度申報(bào)的時(shí)候,當(dāng)然是用利潤(rùn)總額,因?yàn)榧径鹊臅r(shí)候還不知道應(yīng)納稅所得額具體是多少呢?
2023-05-11
哦,不需要做賬務(wù)處理的。
2023-09-14
你好;? ? ? 是的; 如果匯算有 盈利的話情況下; 就會(huì)繳納所得稅的??
2023-01-03
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫(xiě)的是年累計(jì),因?yàn)槟闾顚?xiě)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
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