你好這個(gè)不需要做分錄。
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,請(qǐng)問彌補(bǔ)以前年度虧損在第四季度用掉了,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損沒金額了是不是就要要繳納企業(yè)所得稅了?
2017年度盈利了,2022年匯繳是不是不用減去未彌補(bǔ)以前年度虧損直接按應(yīng)納稅所得額交稅
請(qǐng)問2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤(rùn)額來彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
不做分錄,利潤(rùn)表不是掛著盈利要交稅?
你好不是的你按照實(shí)際要交的稅進(jìn)行計(jì)提繳納就好了。
所以不用做分錄,這個(gè)只是關(guān)系到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?
你好,是的,就是這個(gè)意思。
我這發(fā)票和申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不一致,是要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行修改
你好!差額有多少?你看下發(fā)票張數(shù)是不是對(duì)得上
因?yàn)殇N項(xiàng)稅額是系統(tǒng)自動(dòng)跳,沒去修改正確,所以對(duì)應(yīng)不上
你好,不是,我的意思是說你先看發(fā)票張數(shù)對(duì)不對(duì)得上,如果對(duì)得上就按照系統(tǒng)上面的表格里面的來做。
這和發(fā)票張數(shù)沒關(guān)系啊,我只是申報(bào)表稅額比發(fā)票少了兩分。我想問怎么處理這兩分
你好如果是只差這個(gè)余額的話,這個(gè)是四舍五入引起的。直接進(jìn)入營業(yè)外收支就好了。
那最終是要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是以申報(bào)表為準(zhǔn)入賬
你好,是以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
那如果是銷項(xiàng)稅額少申報(bào)兩分,怎么做分錄
你好,沒少申報(bào)就少交了。借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
申報(bào)表就是根據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)在扣費(fèi)的呀。你說的沒少申報(bào)就是少交是什么意思呀
你好,你說少申報(bào)2分,就少交了2分,這2分就相當(dāng)于不用交了,計(jì)入營業(yè)務(wù)收入
那如果多申報(bào),多交兩分怎么做分錄
你好,這個(gè)就是營業(yè)外支出。