你好,這個借原材料貸,銀行存款。 借生產(chǎn)成本,貸原材料。 借,庫存商品,貸,生產(chǎn)成本。
員工先自行墊付購買原材料的款項,后續(xù)進(jìn)行報銷。后進(jìn)行原材料出庫后給到工廠,但工廠將原材料弄壞,公司又重新出庫一個新的原材料給工廠。想問下,報廢的原材料應(yīng)該如何做分錄
外購原材料用于建造固定資產(chǎn) 分錄怎么做 企業(yè)自己生產(chǎn)的原材料用于建造固定資產(chǎn)分錄怎么做
購買原料用于生產(chǎn),當(dāng)月或次月就可以出產(chǎn)品,且要求原料全部做研發(fā)支出資本化,那在原料購買、產(chǎn)成品入庫時應(yīng)怎么做分錄?在哪一步資本化?
專項資金用于購買原材料的,后續(xù)原材料產(chǎn)出了成品,應(yīng)該怎么做分錄
購買原材料 到加工出成品 的分錄怎么做呢
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
財政專項資金指定只能用于原材料,設(shè)備,后續(xù)生產(chǎn)出的成品,能用于銷售。賬務(wù)要怎么處理,
你好你收到錢的時候借銀行存款貸,專項應(yīng)付款。