https://www.sohu.com/a/539504109_120243907 你好,你可以看看這個(gè)。
高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除必須一季度一填還是匯算清繳的時(shí)候一次性填寫就行?
我們是高新技術(shù)企業(yè)二二年第四季度購進(jìn)的固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)可以一次性扣除,且可加計(jì)扣除是什么意思?請問
高新技術(shù)企業(yè)2022第四季度固定資產(chǎn),匯算清繳如何填寫
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
2022年申報(bào)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅有加計(jì)扣固定資產(chǎn)(高新技術(shù)企業(yè)2022年10-12月購入固定資產(chǎn)可以加計(jì)扣除),匯算清繳怎么才能體現(xiàn)固定資產(chǎn)加計(jì)扣除呀?
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價(jià)值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項(xiàng)的會計(jì)處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請問這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
我怎么11.2行,一填數(shù)據(jù)就出讓我選擇第四季度加計(jì)扣除那一列,老是標(biāo)紅是怎么回事
你好!你能截圖來看下嗎
不好意思我剛才帶著截圖沒發(fā)過去
就是這個(gè)
這個(gè)提醒
你好!你這個(gè)數(shù)據(jù)沒錯(cuò)啊。是填了11.2才會在(四)有數(shù)據(jù) 他是讓你再填別的表嗎
就是出來我第二個(gè)截圖的提醒,不知道為啥
你好,這個(gè)是沒關(guān)系的,你應(yīng)該是可以正常申報(bào)的。
我上面納稅調(diào)減了,這個(gè)地方可不可以直接不填
你好,你如果不是一次扣除就可以不填 其實(shí)你一共才4000多,沒有必要搞這么復(fù)雜。
我三季度預(yù)繳做了一次性扣除
你好,嚴(yán)格來說你一次扣除了,確實(shí)是要填這個(gè)表的
那我現(xiàn)在這個(gè)表怎么做
你好,你這樣填的數(shù)據(jù)沒錯(cuò),就沒問題的,可以直接申報(bào)的,你試一下。
我直接不管季度預(yù)繳的,然后正常按照不是一次性扣除的匯算清繳,全部調(diào)成正常的可以嗎
你好可以的,可以這樣。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。