同學(xué)您好,看清況的 符合下列五種情況之一的自然人無(wú)需進(jìn)行個(gè)稅的匯算清繳工作。 情況一:綜合所得年收入不超過(guò)12萬(wàn)元的納稅人,不管是否需要補(bǔ)繳稅款,都不需要匯算清繳個(gè)稅。 情況二:納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的,由于金額較低,為了減輕納稅人工作量,也不需要匯算清繳。 情況三:在一個(gè)納稅年度內(nèi)沒(méi)有取得綜合所得,雖然有股息紅利、偶然所得等,但是也不需要匯算清繳個(gè)稅。 情況四:納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致,也就是不存在補(bǔ)稅、退稅情形的,不需要匯算清繳。 情況五:納稅人雖然年終匯算清繳需要退稅,但是主動(dòng)選擇不申請(qǐng)年度匯算退稅的,也不需要匯算清繳個(gè)稅。
老師,問(wèn)一下,好多個(gè)單位員工離職了,今年要做去年的個(gè)稅匯算,員工又不在身邊,稅局又有他們的名單要做匯算,他們自己不會(huì)做,我單位集體怎么個(gè)他們做匯算
老師啊,我們做工程的,下面工人不做個(gè)稅匯算清繳對(duì)公司有什么影響?
老師好,員工自己做完匯算清繳,下一步會(huì)計(jì)需要對(duì)公司個(gè)稅的匯算清繳操作什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司有員工交個(gè)稅,今年她們自己需要做匯算清繳嗎?如果不做會(huì)有什么影響?
老師,員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒(méi)做,會(huì)對(duì)我們公司有什么影響嗎
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說(shuō)明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開(kāi)票,你說(shuō)項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租別人的廠(chǎng)房,對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購(gòu)買(mǎi)家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬(wàn),計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過(guò)了,是不是就按照100萬(wàn)計(jì)提就可以了,不用按照4000萬(wàn)計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)開(kāi)票額度是一個(gè)月的嗎 客戶(hù)問(wèn)我為什么不是整數(shù)?
老師好,問(wèn)下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
哦哦,沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),那就是說(shuō)不需要做匯算清繳這個(gè)事情?就不用管它是吧?
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
老師,我剛剛自己登陸個(gè)稅app想看看,因?yàn)槲夜べY沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn) 所以沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅,但是我不小心點(diǎn)擊了申報(bào)并保存提交了,有影響嗎?需要把它作廢嗎?
同學(xué)您好,可以作廢