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前面會計把個人社保一會計提到應(yīng)付職工薪酬-社保,一會計提到-應(yīng)付職工薪酬-工資,現(xiàn)在弄的賬好難對,有什么好的方法對賬嗎?

2023-06-07 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-07 10:49

你好,需要把之前錯誤的紅沖,然后按正確的思路處理?

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你好,需要把之前錯誤的紅沖,然后按正確的思路處理?
2023-06-07
對的,這個樣子處理沒問題的。
2021-12-17
你好,計提時 借方:管理費用~社保(單位) 貸方:應(yīng)付職工薪酬~社保費(單位) 繳交時, 借應(yīng)付職工薪酬~社保費(單位) 其他應(yīng)收款--個人社保 貸銀行存款, 發(fā)工資代扣 借應(yīng)付職工薪酬--工資 貸銀行存款, 其他應(yīng)收款--個人社保
2021-03-12
您好 計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分) 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分) 借:其他應(yīng)收款_個人社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款_個人社保 貸:銀行存款
2023-05-30
什么原因造成的 其他應(yīng)付款這個是啥
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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