你好!這個(gè)是填不含稅
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)填附表二車票進(jìn)行稅額那欄,金額是填含稅還是不含稅的?
老師,增值稅申報(bào)表表二進(jìn)項(xiàng)稅額中,旅客運(yùn)輸扣稅憑證的金額是填計(jì)算后不含稅的金額,還是直接填飛機(jī)票的金額
老師,報(bào)增值稅的緊進(jìn)項(xiàng)稅額,附表二的時(shí)候,8b欄和10欄,金額填什么金額?是火車票和飛機(jī)票的票價(jià)金額,還是什么?
滴滴開的客運(yùn)服務(wù)電子普通發(fā)票,增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)填附表二的8b和10兩欄嗎?金額就按發(fā)票的不含稅金額寫?
增值稅報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額,飛機(jī)票第10欄金額填寫的是總金額的不含稅價(jià)嗎?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
那比如說(shuō)這個(gè)總金額是1570,金額那欄填寫多少呢?
進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))/09*9%
那金額那欄是1570-這個(gè)稅額嗎?
還是說(shuō)票價(jià)+燃油附加的不含稅金額?
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》8b欄和10欄的金額均需填寫換算后的不含稅金額。
我問(wèn)的是,他中間不是還包含了50的民航發(fā)展基金,總金額是1570,不包含這個(gè)總金額是1520,算稅額是按照1520,那現(xiàn)在這個(gè)不含稅金額這欄是用1570-稅額,還是1520-稅額?
你好!不包括這個(gè)50了。是1520
也就是8b金額那欄是1520-稅額?
你好!是的,就是這樣
為什么不是按照總金額減掉換算的稅額呢?
你好!進(jìn)項(xiàng)稅額不包括發(fā)展基金啊
算進(jìn)項(xiàng)稅額我知道沒(méi)有包含,那金額那欄不是總的不含稅費(fèi)用嗎?
你好!你如果填進(jìn)去,就不對(duì)應(yīng)了啊
哦……那就是要按照換算的稅額的不含稅價(jià)填寫?
你好!是的。就是這樣了