同學您好,是先審核結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)的
在金蝶軟件里面,所有憑證做完之后先審核,然后過賬是嗎?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)損益,是在過賬之前嗎
您好金蝶kis記賬王怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益,不用憑證審核,是先憑證過賬~期末結(jié)轉(zhuǎn)損益~憑證過賬~結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?謝謝
請問,是不是可以在用友先做結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,再點擊審核憑證,記賬?還是說要先審核,記賬,再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,然后再單獨審核,記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的一筆分錄
金蝶是先審核,在憑證討賬,然后需要結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
好的,謝謝易老師
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