你好,稅負率是國家的規(guī)定, 增值稅,稅負等于繳納的增值稅/不含稅的銷售額。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低,現(xiàn)在財務制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,我想問一下,稅負率是怎么算就來的?我們是制造業(yè)企業(yè),上個月剛退回來大額留底稅,以前會計跟我說稅負率盡量在1.5--2以內(nèi),說多少交點稅!我們這個月進項又大于銷項,勾選的進項是30712.98,賬里做進去的39883.98,銷項才13476.34!這個該怎么做,能交點稅,安全點?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正常扣除減除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
制造行業(yè)2%就不算高的,商貿(mào)的都能做到2%。
13476.34減進項稅額)/不含稅的銷售額等于2%。然后求進項就可以的。
老師,不含稅銷售額我算出來103664.15,對么
你好。你的增值稅稅率是多少的?
我沒算呢老師,我是按銷項稅額來算不含稅銷售額的,13476.34÷0.13這樣算的
是的是的,這個是13%的稅率,正確的。
稅負率就按1.8來算,老師,那我們進項該認證多少呀
我有點懵圈呢老師,麻煩您了
134433*11.2% 進項稅額等于這些就可以的。
老師,這兩個數(shù)字是咋出來的呢
你好,不含稅的銷售額除以13%等于134433。
13%減1.8%就等于11.2%,就是這么算出來的。
好的郭老師,明白了!郭老師,上次所得稅有多交的金額96.57,您給我從調(diào)整表30也就是其他里寫了96.57/2.5%,老師,我當時忘了問您這為啥不用改報表,直接這樣就可以?能再給我說一下么,非常感謝o(^o^)o
你好,這是納稅調(diào)增嗎?還是什么的?是企業(yè)所得稅的嗎?
是呢郭老師,企業(yè)所得稅年報,去年多交的部分,專管員不想退稅,就讓我調(diào)整,您跟我說直接在A105000其他里填那個數(shù)據(jù)的
因為你這個是單純的納稅調(diào)增,你要調(diào)增的話,調(diào)增什么業(yè)務實際都有業(yè)務,你賬上就應該正常做不是。
沒聽明白郭老師
單純的納稅條燈,實際賬上都有業(yè)務,你要調(diào)整哪一個,調(diào)整了之后它不就有余額了?
意思其他是兜底項目,這個里調(diào)增,不用動賬,是這個意思么郭老師
是的,是這個意思的。
好的明白了,萬分感謝郭老師!??!
不用客氣,工作愉快。