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Q

請問收到去年工會經(jīng)費退還,怎么做分錄

2023-06-06 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 23:14

您好, 借:銀行存款     貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 借:以前年度損益調(diào)整(負)     貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(負)

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快賬用戶2721 追問 2023-06-06 23:16

為什么是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:17

您好,本來 借:管理費用——工會經(jīng)費     貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 現(xiàn)在不是退回么,費用沖了

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快賬用戶2721 追問 2023-06-06 23:19

不是借以前損益調(diào)整,貸利潤分配——未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:23

您好,這是把??借:以前年度損益調(diào)整(負) 結(jié)轉(zhuǎn)的最后一個分錄  借:銀行存款     貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 借:以前年度損益調(diào)整(負)     貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(負) 借以前損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶2721 追問 2023-06-07 06:31

但是我之前做的是借管理費用——工會經(jīng)費,貸銀行存款,沒有涉及到應(yīng)付職工薪酬這個科目

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:38

您好,這個也屬于??應(yīng)付職工薪酬 的啊,咱就漏了一塊沒有歸集到,那您直接做您那個分錄吧,

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齊紅老師 解答 2023-06-07 06:56

您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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快賬用戶2721 追問 2023-06-07 08:11

那如果用我的之前的,那現(xiàn)在收到返還該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-07 08:23

您好啊? ?借:銀行? ? 貸:管理費用? ?就不用? 以前年度損益調(diào)整了,我們也不去更正申報2022年年度匯繳了

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快賬用戶2721 追問 2023-06-07 10:37

以前年為什么不用以前年度損益調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:55

您好,以前年度損益調(diào)整? 這是調(diào)整科目,以前年度沒有發(fā)生調(diào)整了

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快賬用戶2721 追問 2023-06-07 10:59

以前年度調(diào)整這個科目現(xiàn)在也只能錄在2023年了,然后報稅2023年在納稅調(diào)整不是?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:02

您好,用了這個科目 不影響2023年利潤表,不調(diào)整2023年的,是更正2022年年度匯繳申報表的

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