您好, 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)(負(fù))
老師,請問收到工會經(jīng)費(fèi)退稅怎么做分錄呢
老師收到2020年度工會經(jīng)費(fèi)退款,怎么做分錄,
請問收到往年返還的工會經(jīng)費(fèi)怎么做分錄
請問收到去年工會經(jīng)費(fèi)退還,怎么做分錄
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
為什么是負(fù)數(shù)
您好,本來 借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在不是退回么,費(fèi)用沖了
不是借以前損益調(diào)整,貸利潤分配——未分配利潤嗎
您好,這是把??借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 結(jié)轉(zhuǎn)的最后一個(gè)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)(負(fù)) 借以前損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤
但是我之前做的是借管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,沒有涉及到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
您好,這個(gè)也屬于??應(yīng)付職工薪酬 的啊,咱就漏了一塊沒有歸集到,那您直接做您那個(gè)分錄吧,
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
那如果用我的之前的,那現(xiàn)在收到返還該怎么做
您好啊? ?借:銀行? ? 貸:管理費(fèi)用? ?就不用? 以前年度損益調(diào)整了,我們也不去更正申報(bào)2022年年度匯繳了
以前年為什么不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
您好,以前年度損益調(diào)整? 這是調(diào)整科目,以前年度沒有發(fā)生調(diào)整了
以前年度調(diào)整這個(gè)科目現(xiàn)在也只能錄在2023年了,然后報(bào)稅2023年在納稅調(diào)整不是?
您好,用了這個(gè)科目 不影響2023年利潤表,不調(diào)整2023年的,是更正2022年年度匯繳申報(bào)表的