您好, 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——工會經費 借:以前年度損益調整(負) 貸:應付職工薪酬——工會經費(負)

老師,請問收到工會經費退稅怎么做分錄呢
請問收到往年返還的工會經費怎么做分錄
老師收到2020年退回的工會經費怎么做分錄
請問收到去年工會經費退還,怎么做分錄
請問一下去年交的工會經費今年退回了怎么做分錄
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產品,我要我需要把這個店鋪所有的產品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據每個產品的對應供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產品的價格運費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應該怎么操作才能讓自己迅速精準收集數(shù)據核對數(shù)據,清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產生的數(shù)還是多次的累計?
國內代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產稅,房產證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
為什么是負數(shù)
您好,本來 借:管理費用——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費 現(xiàn)在不是退回么,費用沖了
不是借以前損益調整,貸利潤分配——未分配利潤嗎
您好,這是把??借:以前年度損益調整(負) 結轉的最后一個分錄 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——工會經費 借:以前年度損益調整(負) 貸:應付職工薪酬——工會經費(負) 借以前損益調整 貸利潤分配——未分配利潤
但是我之前做的是借管理費用——工會經費,貸銀行存款,沒有涉及到應付職工薪酬這個科目
您好,這個也屬于??應付職工薪酬 的啊,咱就漏了一塊沒有歸集到,那您直接做您那個分錄吧,
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
那如果用我的之前的,那現(xiàn)在收到返還該怎么做
您好啊? ?借:銀行? ? 貸:管理費用? ?就不用? 以前年度損益調整了,我們也不去更正申報2022年年度匯繳了
以前年為什么不用以前年度損益調整這個科目
您好,以前年度損益調整? 這是調整科目,以前年度沒有發(fā)生調整了
以前年度調整這個科目現(xiàn)在也只能錄在2023年了,然后報稅2023年在納稅調整不是?
您好,用了這個科目 不影響2023年利潤表,不調整2023年的,是更正2022年年度匯繳申報表的