您好,這個(gè)是可以申請(qǐng)修改

稅務(wù)UKey紅字信息表金額大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表金額,該怎么辦啊
紅子信息表金額稅額大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額稅額
信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額 點(diǎn)擊下載 重新獲取稅局端這張發(fā)票信息,還什么也沒(méi)有
紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)片可開(kāi)具紅字信息表的金額(稅額)怎么處理? 查過(guò)了這個(gè)表還沒(méi)開(kāi)過(guò)紅沖,購(gòu)方?jīng)]抵過(guò)
紅字信息表重復(fù)上傳,一直顯示紅字信息表稅額大于原藍(lán)開(kāi)具發(fā)票稅額
現(xiàn)在個(gè)人可以開(kāi)公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫(xiě)個(gè)人姓名以及電話號(hào),開(kāi)這樣的發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷(xiāo)售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒(méi)有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒(méi)從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒(méi)有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?
視同銷(xiāo)售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交増值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬(wàn)元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢(qián)出來(lái)
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬(wàn),那剩下不給退的20萬(wàn)是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無(wú)票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎
村集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)董老師和樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第59題怎么理解,解答的是什么意思,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我忘記了
老師您好,增值稅繳納,如果是掃碼繳納,一定要法人操作嘛

