你好,營(yíng)業(yè)外收入的。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費(fèi)開(kāi)發(fā)票10000元,款項(xiàng)公付對(duì)公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費(fèi)5000元(對(duì)方餐廳開(kāi)票給我們),請(qǐng)問(wèn)下我這5000元的餐費(fèi)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們門店有會(huì)員儲(chǔ)值活動(dòng),充300送150,顧客消費(fèi)的用的有的是贈(zèng)送的儲(chǔ)值,有的是自己的充值金額,充值的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,顧客消費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入又是什么分錄啊
我公司是平臺(tái)公司,個(gè)人充值費(fèi)用到平臺(tái)1000元,住宿后酒店開(kāi)票給個(gè)人500元(住宿費(fèi)),我平臺(tái)公司支付給酒店400元,100元是我司的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),整個(gè)流程的所有分錄包括二級(jí)科目怎么做?請(qǐng)教老師
我們公司從外面A公司采購(gòu)了一臺(tái)照度計(jì)贈(zèng)送給B客戶,A公司給我們開(kāi)具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈(zèng)送給B客戶,我們沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給B客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
請(qǐng)問(wèn)老師,我們充值酒店住宿費(fèi)5000元,贈(zèng)送500元,贈(zèng)送的500元,我們消費(fèi)后,酒店也給我們開(kāi)發(fā)票,贈(zèng)送的500元應(yīng)該怎么下賬?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,那酒店開(kāi)來(lái)的贈(zèng)送這部分500元的,發(fā)票怎么下賬?
那你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,一般前面都是費(fèi)用的。
福利費(fèi)、招待費(fèi)等??淳唧w的業(yè)務(wù)。
老師這個(gè)業(yè)務(wù)捋一下,酒店充值: 借:其它應(yīng)付款—酒店5500 貸:銀行存款5000 營(yíng)業(yè)外收入500 開(kāi)來(lái)消費(fèi)發(fā)票:借:管理費(fèi)用500 貸:其它應(yīng)付款500 完整的業(yè)務(wù)這樣走?
可以的,可以這么做。