同學(xué)你好 在每月月末
工程行業(yè)什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 是每個(gè)月都要還是項(xiàng)目完工結(jié)算呢
老師,新收入準(zhǔn)則,合同結(jié)算下有2個(gè)科目,收入結(jié)轉(zhuǎn)和價(jià)款結(jié)算,這兩個(gè)二級(jí)科目最后是無(wú)余額還是只是互抵后一級(jí)科目無(wú)余額?
老師,請(qǐng)問下,我在成本科目里設(shè)置了合同履約成本和合同結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本、結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算,1.月末時(shí)我先在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn),然后在轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣做對(duì)嗎,2.還是我直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,等到項(xiàng)目 決算時(shí),在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本,結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算呢
老師你好,我們建筑業(yè)準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,我們領(lǐng)導(dǎo)要我參展這個(gè)科目執(zhí)行,想問這個(gè)合同結(jié)算-工程結(jié)算-期末結(jié)轉(zhuǎn)是怎么來的呢?
老師你好,我們是建筑業(yè)準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照這個(gè)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),想問下這個(gè)里面的合同結(jié)算~期末結(jié)轉(zhuǎn)和合同結(jié)算~項(xiàng)目利潤(rùn)是怎么來的呢?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)