你好 選擇ABCD4個(gè)都對(duì)的
8、下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)列入利潤(rùn)表“稅金及附加”項(xiàng)目的有()。(2016年) A銷售應(yīng)稅礦產(chǎn)品應(yīng)交的資源稅 B銷售商品應(yīng)交的增值稅 C委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交的消費(fèi)稅 D應(yīng)交的教育費(fèi)附加 回答錯(cuò)誤 參考答案 AD 我的答案 ACD 題目詳解糾錯(cuò) 答案解析 選項(xiàng)B增值稅是價(jià)外稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不計(jì)入稅金及附加;選項(xiàng)C委托加工物資收回后直接銷售的,消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本,收回后繼續(xù)加工的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅。 請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅不是應(yīng)該在稅金及附加里嗎?教資消城車房土礦……
一、單項(xiàng)選擇題1、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2013年應(yīng)交的各種稅金如下:增值稅700萬(wàn)元,消費(fèi)稅(全部為銷售應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)生)300萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅60萬(wàn)元,教育及附加費(fèi)10萬(wàn)元,房產(chǎn)稅20萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用500萬(wàn)元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額為()萬(wàn)元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的稅金中,計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加科目的是()。A、營(yíng)業(yè)稅、增值稅B、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加C、消費(fèi)稅、增值稅D、印花稅、消費(fèi)稅
多選題8.下列日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的稅金中,計(jì)入稅金及附加科目的是()。A.資源稅B.城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加C.增值稅D.印花稅
多選題8.下列日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的稅金中,計(jì)入稅金及附加科目的是()。A.資源稅B.城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加C.增值稅D.印花稅
多選題8.下列日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的稅金中,計(jì)入稅金及附加科目的是()。A.資源稅B.城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加C.增值稅D.印花稅
老師,我們2023年自己代開(kāi)了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開(kāi)是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒(méi)申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?