主營業(yè)務(wù)成本。保險(xiǎn)。
老師,我們現(xiàn)在有一筆賬,是模擬考試的學(xué)生收費(fèi)(現(xiàn)金),總共254人,每人收260元,共66040元,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)他們說是代考試方收取,所以當(dāng)時(shí)沒有入賬。后支付給考試方共270人(其中16人是其他學(xué)校學(xué)生,我們未收費(fèi)),每人140元,共37800元,現(xiàn)在要入賬,每個(gè)學(xué)生我們有260-140=120的差價(jià),領(lǐng)導(dǎo)意思是只將我們獲得的120差價(jià)進(jìn)我們收入,因?yàn)?40只是替那邊收取,也已經(jīng)付給對方,給其他學(xué)校學(xué)生代付的16人又要按260一人掛我們應(yīng)收款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較合適呀
老師,公司建倉庫,外包給工程隊(duì),但外包工程隊(duì)員購買的意外險(xiǎn)我們公司付款的,這個(gè)記入哪個(gè)科目?
老師,想請教一個(gè)問題,就是我們公司是一個(gè)從事中央空調(diào)安裝維保企業(yè),然后給員工購買的意外險(xiǎn),入哪一個(gè)科目?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,下午好。我們是駕校。租用了學(xué)校的場地來做培養(yǎng)學(xué)員的訓(xùn)練場地。每年要繳納租金及土地使用稅。這個(gè)要入賬入什么科目
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方